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財政辦
20150824
2015-08-24 00:00:00
主動公開
發(fā)布時間:2015-08-24 00:00
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義烏市北苑街道2014年部門決算
一、義烏市北苑街道概況
北苑街道現(xiàn)轄8個社區(qū)、25個行政村、2個居委會,總面積36.6平方公里,總?cè)丝?1多萬人(其中外來人口16萬人)。目前街道在冊行政干部60名,事業(yè)工作人員54人,大學(xué)生村官8名,精簡遺屬4人,臨時聘用人員253名,離休1人,行政退休27人,事業(yè)退休16人。內(nèi)設(shè)黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會事業(yè)辦、政法辦、規(guī)劃建設(shè)辦、財政辦六個職能辦公室;農(nóng)業(yè)、社會事業(yè)辦、財務(wù)管理三個服務(wù)中心,以及工商企業(yè)服務(wù)所、勞動社會保障所、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所、國土資源管理所等四個所。下設(shè)柳青工作片、前洪工作片、北城工作片等三個工作片管轄27個村居。另有幸福、建設(shè)、迎賓、復(fù)興、四季、丹溪、望道和擁軍8個社區(qū)。從決算構(gòu)成看北苑街道部門決算包括:本級決算和基建決算。
二、北苑街道2014年決算安排情況說明 (二)部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市人民政府北苑街道辦事處部門決算包括:本級決算、基建決算。
二、義烏市人民政府北苑街道辦事處2014年部門決算情況說明
(一)收入決算總體情況
義烏市人民政府北苑街道辦事處2014年本年收入合計 41,617.95 萬元,其中:財政撥款收入 41,614.4 萬元,專戶資金 0 萬元,事業(yè)收入(不含專戶資金) 0 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,其他收入 3.55 萬元。
2014年用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 13,617.15 萬元。
(二)支出決算總體情況
義烏市人民政府北苑街道辦事處2014年本年支出合計 41,617.95 萬元。
1.按支出功能分類
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 416179514.7 | 28945802.70 | 387,233,712.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 28127713.00 | 21127713.00 | 7,000,000.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 19,317,630.00 | 19,317,630.00 |
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2010301 | 行政運行 | 19,167,630.00 | 19,167,630.00 |
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2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 150,000.00 | 150,000.00 |
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20106 | 財政、組織事務(wù) | 100533.00 | 100533.00 |
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2010699 | 其他財政、組織事務(wù)支出 | 100533.00 | 100533.00 |
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20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 8,709,550.00 | 1,709,550.00 | 7,000,000.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 8,709,550.00 | 1,709,550.00 | 7,000,000.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 726,250.00 | 726,250.00 |
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20701 | 文化 | 726,250.00 | 726,250.00 |
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2070199 | 其他文化支出 | 726,250.00 | 726,250.00 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,239,000.00 | 1,059,000.00 | 3,180,000.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 |
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2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 |
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20802 | 民政管理事務(wù) | 3,180,000.00 |
| 3,180,000.00 |
2080208 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 3,180,000.00 |
| 3,180,000.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,575,550.00 | 1,575,550.00 |
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21007 | 人口與計劃生育事務(wù) | 1,575,550.00 | 1,575,550.00 |
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2100799 | 其他人口與計劃生育事務(wù)支出 | 1,575,550.00 | 1,575,550.00 |
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211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 159,000.00 | 159,000.00 |
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21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 159,000.00 | 159,000.00 |
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2110101 | 行政運行 | 9,000.00 | 9,000.00 |
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2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 150,000.00 | 150,000.00 |
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212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 360,746,093.00 | 992,750.00 | 359,753,343.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 339,753,343.00 |
| 339,753,343.00 |
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 339,648,343.00 |
| 339,648,343.00 |
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 105,000.00 |
| 105,000.00 |
21210 | 國有土地收益基金支出 | 20,000,000.00 |
| 20,000,000.00 |
2121002 | 土地開發(fā)支出 | 20,000,000.00 |
| 20,000,000.00 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 992,750.00 | 992,750.00 |
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2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 992,750.00 | 992,750.00 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 2,597,258.70 | 1,786,539.70 | 810,719.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 1,244,169.00 | 433,450.00 | 810,719.00 |
2130104 | 事業(yè)運行 | 433,450.00 | 433,450.00 |
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2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 810,719.00 |
| 810,719.00 |
21302 | 林業(yè) | 432,750.00 | 432,750.00 |
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2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 432,750.00 | 432,750.00 |
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21303 | 水利 | 301,500.00 | 301,500.00 |
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2130399 | 其他水利支出 | 301,500.00 | 301,500.00 |
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21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 618,839.70 | 618,839.70 |
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2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 563,839.70 | 563,839.70 |
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2130706 | 對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助 | 55,000.00 | 55,000.00 |
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215 | 資源勘探信息等支出 | 1,522,250.00 |
| 1,522,250.00 |
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1,522,250.00 |
| 1,522,250.00 |
2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1,522,250.00 |
| 1,522,250.00 |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 1,519,000.00 | 1,519,000.00 |
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22001 | 國土資源事務(wù) | 1,519,000.00 | 1,519,000.00 |
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2200150 | 事業(yè)運行 | 1,519,000.00 | 1,519,000.00 |
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229 | 其他支出 | 14,967,400.00 |
| 14,967,400.00 |
22904 | 其他政府性基金支出 | 14,967,400.00 |
| 14,967,400.00 |
2290400 | 其他政府性基金支出 | 14,967,400.00 |
| 14,967,400.00 |
2.按支出用途分類,包括人員支出 2,407.27 萬元,日常公用支出 483.76 萬元,項目支出 38,726.92 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。
2014年結(jié)轉(zhuǎn)下年 13,617.15 萬元(含決算結(jié)余分配)。
(三)財政撥款支出決算情況
2014年部門決算中,財政撥款用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行,主要用于行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出,主要用于其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
3.一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出,主要用于其他一般公共服務(wù)支出。
4.教育支出-其他教育支出-其他教育支出,主要用于其他教育方面的支出。
5.文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出,主要用于其他文化方面的支出
6.文化體育與傳媒支出-體育-其他體育支出,主要用于其他體育方面的支出
7.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出,主要用于其他人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
8. 社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè),主要用于民政管理事務(wù)
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
10.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行,主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
11.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,主要用于對農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面的補助支出。
12.農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機構(gòu),主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
13.農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(原森林防火),主要用于為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。
14.農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出,主要用于其他水利方面的支出。
15.資源勘探電力信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出,其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
16.國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-事業(yè)運行,主要用于國土資源部門事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出,主要用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-城市建設(shè)支出,主要用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
19. 一般公共服務(wù)支出-人口與計劃生育事務(wù)-其他人口與計劃生育事務(wù)支出,主要用于其他人口與計劃生育事務(wù)方面的支出
……
(四)2014年公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國(境)經(jīng)費:根據(jù)外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2014年因公出國(境)費支出 0 萬元。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出。
其中,全年使用公共預(yù)算財政撥款安排本單位組織出國(境)團(tuán)組 0 個,參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組 0 個;本單位全年因公出國(境)累計 0 人次。
2.公務(wù)接待費:2014年公務(wù)接待費支出 25.61 萬元,比上年下降(增長)61.8 %。主要用于接待支出。其中,本單位公務(wù)接待 24 批次,260 人次。
3.公務(wù)用車購置及運行費:2014年公務(wù)用車購置及運行費支出 0 萬 元,比上年下降(增長)0 %。其中,公務(wù)用車購置支出 0 萬元(含 購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0 輛公務(wù)用車;公務(wù)用車運行費支出 0 萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金: 教育收費和彩票發(fā)行和銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。