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政府信息公開
  • 信息索引號:

    11330782002609100U/2015-138882

  • 文件名稱:

  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):

    財(cái)政辦

  • 發(fā)文字號:

    001

  • 成文日期:

    2015-08-28

  • 公開方式:

    主動公開

義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2014年部門決算
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發(fā)布時(shí)間:2015-08-28 10:30

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一、義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府概況

(一)主要職能

1.在義烏市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī);負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性以及精神文明建設(shè)工作,積極組織開展以“八榮八恥”為目的的樹立文明新風(fēng)活動,提高市民質(zhì)素。

2.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解,法律服務(wù)工作,維護(hù)村民和外來務(wù)工人員的合法權(quán)益。

3.負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)和管理,積極開展舊村改造和村莊整理的服務(wù)工作,大力建設(shè)農(nóng)村福利事業(yè),發(fā)動和組織村民成員開展各類農(nóng)村公益活動;負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

4.發(fā)展全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì),管理自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn),為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù),以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和建設(shè)和諧社會相同步。

5.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作;尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。

6.指導(dǎo)和幫助村民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),依法發(fā)揮村委會的群眾自治組織作用。

7.配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

8.向市人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。

9.承辦義烏市委市政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府部門決算包括:本級決算和基建決算。

二、義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2014年部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2014年本年收入合計(jì) 13,170.13 萬元,其中:財(cái)政撥款收入 13,144.19 萬元,其他收入 25.944 萬元。

(二)支出決算總體情況

義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2014年本年支出合計(jì) 13,170.13 萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)2956.6487萬元,農(nóng)林水支出1177.0318萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出8108.4049萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出118.615萬元,社會保障和就業(yè)支出98.875萬元,文化體育與傳媒支出64.715萬元,國土海洋氣象等支出73.98萬元,節(jié)能環(huán)保支出425.9萬元,資源勘探電力信息等支出120.235萬元,住房保障支出25.728萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出 2,479.4 萬元,日常公用支出 975.52 萬元,項(xiàng)目支出 9,715.21 萬元。

(三)財(cái)政撥款支出決算情況

2014年部門決算中,財(cái)政撥款用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行 1842.1577萬元,主要用于行政的人員經(jīng)費(fèi)、行政在職公用經(jīng)費(fèi)、村干部報(bào)酬、村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2. 一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出15萬元,主要用于其他事務(wù)性支出。

3.一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出5萬元,主要用于財(cái)政事務(wù)方面的支出。 

4.一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出1094.275萬元,主要用于其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

5.文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出64.715萬元,主要用于事業(yè)人員、公用經(jīng)費(fèi)。 

6.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出78.875萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

7.社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-老齡事務(wù)20萬元,主要用于老齡事務(wù)、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃事務(wù)支出-人口與計(jì)劃生育事務(wù)-其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)118.615萬元,主要用于主要用其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。 

9.節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行0.9萬元,主要用于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-其它環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出425.9萬元,主要用于其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出62萬元,主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)。 

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出7812.5549萬元,主要用于土地開發(fā)支出經(jīng)費(fèi)。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出233.85萬元,主要用于綜合治理工作經(jīng)費(fèi)。

14.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行38.44萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。 

15.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其它農(nóng)業(yè)支出789.71萬元,主要用于其他農(nóng)業(yè)支出經(jīng)費(fèi)。

16.農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)28.875萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

17.農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出54.8萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

18.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助241.2108萬元,主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

19.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助24萬元,主要用于對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

20.資源勘探電力信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出120.235萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工商企業(yè)管理經(jīng)費(fèi)。

21.國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行73.98萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。 

22.住房保障支出-住房改革支出-購房補(bǔ)貼25.728萬元,主要用于購房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

(四)2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi):2014年無因公出國。

2.公務(wù)接待費(fèi):2014年公務(wù)接待費(fèi)支出 34.96 萬元,比上年下降 46%。主要用于接待招商引資、土地征遷等支出。其中,本單位公務(wù)接待 115 批次,1035 人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):2014年無公務(wù)用車購置費(fèi)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金: 教育收費(fèi)和彩票發(fā)行和銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn):是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。