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政府信息公開
  • 信息索引號:

    113307820026090470/2016-132143

  • 文件名稱:

  • 發(fā)布機構(gòu):

    財政辦

  • 發(fā)文字號:

    2016

  • 成文日期:

    2016-08-25

  • 公開方式:

    主動公開

義烏市后宅街道辦事處2015年部門決算情況說明
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發(fā)布時間:2016-08-25 09:04

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一、義烏市后宅街道概況

(一)主要職能

1. 全面貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定和命令,按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施。

2.領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作;改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。

3.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃;編報和執(zhí)行財政決算,實行相應(yīng)的財政管理體制;負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作,包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè),繁榮區(qū)域經(jīng)濟;負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作,組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動,組織開展民主法制教育和社會公德教育,提高市民素質(zhì)。

5.配合市政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門前三包”、大街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作;組織開展愛國衛(wèi)生活動;協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。

6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作,反映社區(qū)居民的意見和要求,處理人民來信來訪;按屬地管理原則,制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,維護(hù)社會秩序和穩(wěn)定;舉辦便民、利民的社會公共事務(wù)和公共福利事業(yè),負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機構(gòu)建設(shè),負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。

7.根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

8.對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。

9.保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn),保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保障各種經(jīng)濟組織合法權(quán)益。

10.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

11.依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎懲本轄區(qū)干部、工作人員。

12.辦理市政府交辦的其他工作事項。

(二)決算構(gòu)成

從決算構(gòu)成看,后宅街道部門決算包括:本級決算和基建決算。

二、后宅街道2015年部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況  后宅街道2015年本年合計18611.4萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款3607.4萬元,占19.38%;政府性基金預(yù)算財政撥款14913.4萬元,占80.13%;其它收入90.6萬元,占0.49%?! 。ǘ┲С鰶Q算總體情況  后宅街道2015年本年支出合計18520.8萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)2700.4萬元,文化體育與傳媒76.04萬元,社會保障和就業(yè)83.4萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出127.86萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出15172.75萬元,農(nóng)林水192.01萬元,資源勘探電力信息等84.93萬元,國土海洋氣象等83.43萬元。

2.按支出用途分類,包括基本支出2727.54萬元,項目支出15793.31萬元。

(三)財政支出具體情況

2015年部門決算中,財政支出用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)1719.23萬元,主要用于為保障街道正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出,包括人員支出和日常公用支出。    2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(項)0萬元,主要用于日常工作其他支出。

3.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)0萬元,主要用于基層財政公共服務(wù)平臺建設(shè)支出。

4.一般公共服務(wù)支出(類)其它一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)981.17萬元,主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。

5.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)76.04萬元,主要用于完成日常文化工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出、日常公用支出和文化娛樂活動等方面的支出。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)93.41萬元,主要用于完成農(nóng)村勞動力培訓(xùn)、勞動基層平臺建設(shè)、勞動法律法規(guī)培訓(xùn)等方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項)0萬元,主要用于社區(qū)建設(shè)方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)人口與計劃生育事務(wù)(款)其它人口與計劃生育事務(wù)支出(項)127.87萬元, 主要用于為保障街道正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出,包括人員支出和日常計劃生育管理支出。

9.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運行(項)0.72萬元, 主要用于為保障街道正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出,包括人員支出和日常環(huán)境保護(hù)管理支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項)0萬元, 主要用于農(nóng)村生活污水治理和五水共治等日常環(huán)境保護(hù)管理支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)14397.3萬元,主要用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項)424.1萬元,主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出。

13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項)91.99萬元,主要用于市政道路等方面支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)259.36萬元,主要用于城市創(chuàng)建等方面支出。

15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)100.38萬元,主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn),完成日常農(nóng)業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

16.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)0萬元,主要用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

17.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機構(gòu)(項)45.61萬元,主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn),完成日常林業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

18.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利(項)46.01萬元,主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn),完成日常水利工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

19.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)0萬元,主要用于對村民委員會和村黨支部的補助。

20.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助(項)0萬元,主要用于對村集體經(jīng)濟組織的補助。

21.資源勘探信息等支出(類)支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項)84.94萬元,主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

22.國土海洋氣候等支出(類)國土資源事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)83.43萬元,主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括國土人員支出、日常公用支出及國土整治等方面的支出。

22. 其他支出(類)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(項)0萬元

(四)2015年公共財政決算“三公”經(jīng)費情況

1.因公出國(境)經(jīng)費:根據(jù)市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2015年安排因公出國(境)團(tuán)組1次,因公出國(境)1人,安排因公出國(境)費支出1萬元。主要用于機關(guān)人員的公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

2.公務(wù)接待費:2015年安排公務(wù)接待費決算6.07萬元,比上年下降44.6%。其中:外事接待費0萬元,主要用于接待…等支出。國內(nèi)公務(wù)接待支出6.07萬元,主要用于接待招商引資、省重大產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目、省級以上重點工程建設(shè)征 遷協(xié)調(diào)等支出。

3.公務(wù)用車購置及運行費: (已實行車改,無此項支出)

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政決算資金,包括公共決算財政撥款、政府性基金決算財政撥款和省補資金。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.用支出戶結(jié)余收入彌補收支差額:指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用支出戶結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。

4.其他收入:財政間隙資金、負(fù)債資金,不包括社保基金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出:是決算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

7.項目支出:是決算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。