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上溪鎮(zhèn)政府
無
2018-03-07 00:00:00
主動公開
發(fā)布時間:2018-03-07 00:00
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一、上溪鎮(zhèn)人民政府概況
(一)主要職能
1. 促進經(jīng)濟發(fā)展
2. 維護社會穩(wěn)定
3. 做好公共服務
4. 加強社會管理
5. 鞏固基層政權(quán)
6. 完成其他事項
(二)部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,上溪鎮(zhèn)人民政府部門預算包括:本級預算和基建預算。
二、上溪鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算安排情況說明
(一)關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,上溪鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、用歷年結(jié)余彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、國土資源氣象等支出、預備費。上溪鎮(zhèn)人民政府2018年收入總預算23980萬元,支出總預算19890萬元。
(二)關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年收入預算情況說明
上溪鎮(zhèn)人民政府2018年收入預算23980萬元,其中:一般公共預算撥款收入5094萬元,占21.24%;政府性基金收入18486萬元,占77.09%;專戶資金400萬元,占1.67%。
(三)關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算情況說明
上溪鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算19890萬元。
1.按支出功能分類,包括:一般公共服務支出2563萬元、國防支出25萬元、公共安全支出54萬元、文化體育與傳媒支出120萬元、社會保障和就業(yè)支出553萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出639萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15235萬元、農(nóng)林水支出321萬元、資源信息勘探等支出199萬元、國土資源氣象等支出111萬元、預備費70萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出2478萬元,日常公用支出310萬元,定額交通補貼76萬元,項目支出17026萬元。
(四)關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
上溪鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收入總預算23580萬元。包括:一般公共預算撥款收入5094萬元、政府性基金收入18486萬元。
支出總預算19890萬元,包括:一般公共服務支出2563萬元、國防支出25萬元、公共安全支出54萬元、文化體育與傳媒支出120萬元、社會保障和就業(yè)支出553萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出639萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15235萬元、農(nóng)林水支出321萬元、資源信息勘探等支出199萬元、國土資源氣象等支出111萬元、預備費70萬元。
(五)關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
上溪鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算當年撥款5094萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加116萬元,主要是2018年民政、城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目有所增加。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出2563萬元,占12.89%;國防支出25萬元,占0.13%;公共安全支出54萬元,占0.27%;文化體育與傳媒支出120萬元,占0.60%;社會保障和就業(yè)支出553萬元,占2.78%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出639萬元,占3.21%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出15235萬元,占76.60%;農(nóng)林水支出321萬元,占1.61%;資源信息勘探等支出199萬元,占1.00%;國土資源氣象等支出111萬元,占0.56%,預備費70萬元,占0.35%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
(1)一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務支出10萬元,主要用于其他人大事務支出。
(2)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-行政運行1863萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(3)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-一般行政管理事務269萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
(4)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-專項業(yè)務活動7萬元,主要用于舉行各類重大活動、召開重要會議的支出。
(5)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-信訪事務72萬元,主要用于接待群眾來信來訪方面的支出。
(6)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出25萬元,主要用于其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出。
(7)一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-專項統(tǒng)計業(yè)務22萬元,主要用于日常業(yè)務之外開展的專項統(tǒng)計工作的支出。
(8)一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-專項普查活動32萬元,主要用于統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
(9)一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出2萬元,主要用于其他財政事務方面的支出。
(10)一般公共服務支出-紀檢監(jiān)察事務-其他紀檢監(jiān)察事務支出12萬元,主要用于其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。
(11)一般公共服務支出—商貿(mào)事務-招商引資支出15萬元,主要用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
(12)一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出10萬元,主要用于其他群眾團體事務方面的支出。
(13)一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳事務支出100萬元,主要用于其他中國共產(chǎn)黨宣傳部門事務方面的支出。
(14)一般公共服務支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出5萬元,主要用于其他中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門事務方面的支出。
(15)一般公共服務支出-其他共產(chǎn)黨事務支出-其他共產(chǎn)黨事務支出25萬元,主要用于其他中國共產(chǎn)黨事務方面的支出。
(16)一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出94萬元,主要用于其他一般公共服務支出。
(17)國防支出-其他國防支出-其他國防支出25萬元,主要用于其他國防方面的支出。
(18)公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務54萬元,主要用于各級司法行政部門基層業(yè)務的支出,包括基層工作指導費、調(diào)解費、安置幫教費、社區(qū)矯正費、司法所經(jīng)費和“148”法律服務專用電話等支出。
(19)文化體育與傳媒支出-文化-文化支出40萬元,主要反映舉辦文化藝術(shù)活動的支出。
(20)文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出80萬元,主要用于其他文化方面的支出。
(21)社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出56萬元,主要用于其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
(22)社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-老齡事務30萬元,主要用于老齡事務方面的支出。
(23)社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出76萬元,主要反映民政部門法制建設、政策宣傳、開展社會事務等方面的支出。
(24)社會保障和就業(yè)支出-其他農(nóng)村生活救助-其他農(nóng)村生活救助支出20萬元,主要用于其他農(nóng)村生活救助方面的支出。
(25)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出96萬元,主要用于單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(26)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出240萬元,主要用于單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
(27)社會保障和就業(yè)支出-撫恤-在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助35萬元,主要反映在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助。
(28)醫(yī)療衛(wèi)生支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出70萬元,主要用于其他公共衛(wèi)生方面的支出。
(29)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育機構(gòu)138萬元,主要用于計劃生育責任制考核等方面的支出。
(30)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務-其他計劃生育事務支出61萬元,主要用于計劃生育服務方面的支出。
(31)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-財政對基本醫(yī)療保險基金的補助-財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助360萬元,主要用于對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
(32)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-食品和藥品監(jiān)督管理事務-其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出10萬元,主要反映其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出。
(33)城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出65萬元,主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施的支出。
(34)城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出83萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面的支出。
(35)城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出587萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
(36)農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行支出153萬元,主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
(37)農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出41萬元,主要用于對其他農(nóng)業(yè)方面的支出。
(38)農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機構(gòu)53萬元,主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
(39)農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)防災減災支出25萬元,主要用于預防和撲救、救治森林火災等林業(yè)災害的支出。
(40)農(nóng)林水支出-水利-防汛支出15萬元,防汛方面的支出。
(41)農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出34萬元,主要用于其他水利方面的支出。
(42)資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出84萬元,主要用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
(43)資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出115萬元,主要其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
(44)國土海洋氣象等支出-國土資源事務-行政運行111萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(45)預備費70萬元,主要反映預算中安排的預備費。
(六)關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出情況說明
上溪鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出2864萬元,其中:
1.人員經(jīng)費2478萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、其他對個人和家庭的補助支出等;
2.公用經(jīng)費310萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出
3.個人定額交通補貼76萬元,主要用于公務人員公務出行支出。
(七)關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
義烏市財政局2018年政府性基金預算當年撥款14500萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少3599萬元。
2.政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出14500 萬元,占 100%。
3. 政府性基金預算當年撥款具體使用情況
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓及對應專項債務收入安排的支出-征地和拆遷補償支出360萬元,主要反映在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓及對應專項債務收入安排的支出-土地開發(fā)支出170元,主要用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓及對應專項債務收入安排的支出-農(nóng)村基礎設施建設支出13970萬元,主要農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎設施建設支出。
(八)關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.因公出國(境)費用:根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要,2018年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。
2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算25萬元,比上年執(zhí)行數(shù)上升20%。主要用于接待上級部門及村干部等支出。增加的主要原因單位接待村干部預計人次增多,是預算安排增加。
3.公務用車購置及運行維護費:已經(jīng)實行車改,無此項支出。
(九)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2018年上溪鎮(zhèn)人民政府本級機關運行經(jīng)費財政撥款預算2526萬元。
2.政府采購情況
2018年上溪鎮(zhèn)人民政府各單位政府采購預算總額30萬元,其中:政府采購貨物預算30萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,上溪鎮(zhèn)人民政府及所屬各預算單位共有車輛4輛,其中,消防車3輛、灑水車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
4.績效目標設置情況
2018年上溪鎮(zhèn)人民政府有文物修繕和文化禮堂建設、計生生殖健康檢查工作等2個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款21萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額:指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關運行經(jīng)費:是指公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。