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醫(yī)療保障局1
2019-02-14
主動公開
發(fā)布時間:2019-02-14 10:06
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義烏市醫(yī)療保障局2019年部門預(yù)算
一、義烏市醫(yī)療保障局概況
(一)主要職能
1.組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn);
2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制;
3.組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄、支付標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制;
4.組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,建設(shè)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺;
5.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市醫(yī)療保障局部門預(yù)算包括:局本級預(yù)算、局屬義烏市醫(yī)療社會保險管理處預(yù)算。
二、醫(yī)療保障局2019年部門預(yù)算安排情況說明
(一)關(guān)于醫(yī)療保障局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、專戶資金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、其他支出。醫(yī)療保障局2019年收支總預(yù)算75486.93萬元。
(二)關(guān)于醫(yī)療保障局2019年收入預(yù)算情況說明
醫(yī)療保障局2019年收入預(yù)算75486.93萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入14920.07萬元,占19.77%;專戶資金60550萬元,占80.21%;上年結(jié)轉(zhuǎn)16.86萬元,占0.02%。
(三)關(guān)于醫(yī)療保障局2019年支出預(yù)算情況說明
醫(yī)療保障局2019年支出預(yù)算75486.93萬元。
1.按支出功能分類,包括社會保障和就業(yè)支出1250.43萬元、衛(wèi)生健康支出13686.50萬元、其他支出60550萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出672.73萬元,日常公用支出29.81萬元,個人交通補(bǔ)貼16.86萬元、公共交通費(fèi)3.01萬元、項目支出74764.52萬元。
(四)關(guān)于醫(yī)療保障局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
醫(yī)療保障局2019年財政撥款收支總預(yù)算14920.07萬元。包括:一般公共預(yù)算撥款收入14920.07萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出1233.57萬元、衛(wèi)生健康支出13686.50萬元。
(五)關(guān)于醫(yī)療保障局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
醫(yī)療保障局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款75486.93萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加28865.99萬元,主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補(bǔ)助和補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險特殊人群個人繳費(fèi)部分增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出1250.43萬元,占1.66%;衛(wèi)生健康支出13686.50萬元,占18.13%;其他支出60550萬元,占80.21%.
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
(1)社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行656.86萬元,主要用于單位人員支出、日常公用支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事
務(wù)-社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)78.02萬元,主要用于大病保險及長護(hù)保險工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)資料印制及辦公易耗品、稽核工作經(jīng)費(fèi)、最多跑一次改革工作經(jīng)費(fèi)、義烏市智慧醫(yī)保綜合標(biāo)準(zhǔn)化國家試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)、長期護(hù)理保險技術(shù)咨詢費(fèi)等各項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
(3)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出46.82萬元,主要用于局機(jī)關(guān)及局屬單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
(4)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.73萬元,主要用于局機(jī)關(guān)及局屬單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
(5)衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2480萬元,主要用于企業(yè)退休人員2年一次體檢費(fèi)、財政列支人員醫(yī)療費(fèi)用支出。
(6)衛(wèi)生健康支出-財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助-財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助1906.5萬元,主要用于自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干醫(yī)療保險財政補(bǔ)助、職工補(bǔ)充醫(yī)療保險財政補(bǔ)助。
(7)衛(wèi)生健康支出-財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助-財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助9300萬元,主要用于補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險特殊人群個人繳費(fèi)部分。
(8)其他支出-其他專項支出-征地調(diào)節(jié)金支出60550萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補(bǔ)助、長期護(hù)理保險財政補(bǔ)助。
(六)關(guān)于醫(yī)療保障局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
醫(yī)療保障局2019年一般公共預(yù)算基本支出722.41萬元,其中:
1.人員經(jīng)費(fèi)672.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、工會經(jīng)費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等;
2.公用經(jīng)費(fèi)29.81萬元,主要包括:辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出
3.定額車輛經(jīng)費(fèi)0萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
4.個人定額交通補(bǔ)貼16.86萬元,主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi)3.01萬元,主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動等方面。【用途詳見《義烏市公務(wù)交通費(fèi)管理暫行辦法》(義財預(yù)[2016]28 號)】
(七)關(guān)于醫(yī)療保障局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
醫(yī)療保障局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(八)關(guān)于醫(yī)療保障局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元,與上年執(zhí)行數(shù)相比增長49.56%,主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后職能增加,上級部門來義指導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門來義學(xué)習(xí)交流活動等有所增加。
1.因公出國(境)費(fèi)用:根據(jù)因公出國計劃和實(shí)際工作需要,2019年安排因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算0萬元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi):2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增長49.56%。主要用于接待上級部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門等支出。增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后職能增加,上級部門來義指導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門來義學(xué)習(xí)交流活動等有所增加。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,與上年持平。其中,公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
(九)其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年醫(yī)療保障局本級、義烏市醫(yī)療保險管理處等1家下屬單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算648.23萬元。無法與上年預(yù)算對比,原因是醫(yī)保局是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,無2018年預(yù)算。
2.政府采購情況
2019年醫(yī)療保障局各單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,醫(yī)療保障局及所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中,應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年醫(yī)療保障局有財政列支人員醫(yī)療費(fèi)用支出等11 個項目實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14130萬元。其中重點(diǎn)項目績效目標(biāo)11個、具體每個項目績效目標(biāo)及預(yù)算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額:指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件