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稠城街道
2019-08-28
主動公開
發(fā)布時間:2019-08-28 15:46
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一、義烏市人民政府稠城街道辦事處概況
(一)部門職責
1.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃;編報和執(zhí)行財政預(yù)算,實行相應(yīng)的財政管理體制;負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作,包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè),繁榮區(qū)域經(jīng)濟;負責本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2.負責本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作,組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動,組織開展民主法制教育和社會公德教育,提高市民素質(zhì)。
3.配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作;組織開展愛國衛(wèi)生活動;協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
4.負責本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作,反映社區(qū)居民的意見和要求,處理人民來信來訪;按屬地管理原則,制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,維護社會秩序和穩(wěn)定;舉辦便民、利民的社區(qū)公共事務(wù)和公共福利事業(yè),負責社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機構(gòu)建設(shè),負責優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權(quán)益等工作。
5.根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
(二)機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市人民政府稠城街道辦事處部門決算包括:本級決算和基建決算。
二、義烏市人民政府稠城街道辦事處2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府稠城街道辦事處2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計23,163.55萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加1431.29萬元,增長6.59%。主要原因是:城市有機更新建設(shè)、等項目繼續(xù)全面實施,增加支出。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計23,017.14萬元;包括財政撥款收入18,415.37萬元(其中,一般公共預(yù)算5,192.8萬元,政府性基金預(yù)算13,222.58萬元),占收入合計80.01%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入4,601.77萬元,占收入合計19.99%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計23,163.55萬元,其中基本支出3,443.89萬元,占14.87%;項目支出19,719.66萬元,占85.13%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計18,415.37萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少3170.48萬元,下降14.69%。主要原因是:因城市有機更新拆除,稅收收入減少。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,192.8萬元,占本年支出合計的22.42%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1076.25萬元,增長26.14%。主要原因是:一般公共服務(wù)類支出增加。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,192.8,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3,138.1萬元,占60.43%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出70.95萬元,占1.37%;社會保障和就業(yè)(類)支出273.76萬元,占5.27%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出364.6萬元,占7.02%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出747.29萬元,占14.39%;農(nóng)林水(類)支出491.41萬元,占9.46%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出31.96萬元,占0.62%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出74.74萬元,占1.44%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4082.55萬元,支出決算為5,192.8萬元,完成年初預(yù)算的127.20%,主要原因是人員增加、項目經(jīng)費增加。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(類)行政運行(款)。2018年年初預(yù)算為1336.39萬元,2018年支出決算為2336.59萬元,完成年初預(yù)算的174.84%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增人增資調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款)。2018年年初預(yù)算為256.68萬元,2018年支出決算為256.68萬元,完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。2018年年初預(yù)算為376.38萬元,2018年支出決算為544.83萬元,完成年初預(yù)算的144.76%,主要用于保障街道正常運行,決算數(shù)大于年初數(shù)的主要原因是項目支出增加。
文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)。2018年年初預(yù)算為107.95萬元,2018年支出決算為70.95萬元,完成年初預(yù)算的65.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初制定的部分項目未能開展實施。
社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障事務(wù)支出(項)。2018年年初預(yù)算為47.23萬元,2018年支出決算為14.68萬元,完成年初預(yù)算的31.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目未能全面開展實施。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。2018年年初預(yù)算為185.05萬元,2018年支出決算為185.05萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。2018年年初預(yù)算為74.02萬元,2018年支出決算為74.02萬元,完成年初預(yù)算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項)。2018年年初預(yù)算為665.6萬元,2018年支出決算為364.6萬元,完成年初預(yù)算的54.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目未能全面開展實施。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。2018年年初預(yù)算為821.49萬元,2018年支出決算為747.29萬元,完成年初預(yù)算的90.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目未能完成年初計劃目標。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)。2018年年初預(yù)算為1萬元,2018年支出決算為452.43萬元,完成年初預(yù)算的45243%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目支出增加。
農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機構(gòu)(項)。2018年年初預(yù)算為19.99萬元,2018年支出決算為19.49萬元,完成年初預(yù)算的97.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目未能完成年初計劃目標。
農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。2018年年初預(yù)算為21.49萬元,2018年支出決算為19.49萬元,完成年初預(yù)算的90.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出減少。
資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項)。2018年年初預(yù)算為62.96萬元,2018年支出決算為31.96萬元,完成年初預(yù)算的50.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出減少。
國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運行(項)。2018年年初預(yù)算為74.32萬元,2018年支出決算為74.74萬元,完成年初預(yù)算的100.57%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出增加。
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,443.89萬元,其中:
人員經(jīng)費3,183.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、采暖補貼等;
公用經(jīng)費260.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、維修(護)費、會議費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出13,222.58,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出13,222.58萬元,占100%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為8500萬元,支出決算為13,222.58萬元,完成年初預(yù)算的155.56%,主要原因是城市有機更新、雨污分流改造項目等繼續(xù)實施,增加了支出。其中:
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出、城市建設(shè)支出(項)。2018年年初預(yù)算為8500萬元,2018年支出決算為13222.58萬元,完成年初預(yù)算的155.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因城市有機更新、雨污分流改造項目、五水共治等項目繼續(xù)實施,增加了支出。
(八)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,未有增減;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相同;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,未有增減;具體情況如下:
(1)因公出國(境)費年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預(yù)算的0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
其中,全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0批次,累計0人次。
外賓接待支出0萬元,主要用于接待等支出;接待0人次,0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,主要用于接待等支出。接待0人次,0批次。
(九)部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求,街道組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項目支出績效自評,涉及項目2個,涉及當年一般公共預(yù)算資金2794.36萬元,占項目資金預(yù)算總額的14.17%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(公開2個項目績效自評結(jié)果):
義烏市人民政府稠城街道辦事處在2018年度部門決算中反映城市有機更新建設(shè)及詞林社區(qū)秦塘新小區(qū)雨污分流改造工程的項目績效自評結(jié)果。
城市有機更新建設(shè)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分95分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為2736.4萬元,執(zhí)行數(shù)為2674.31萬元,完成預(yù)算的97.73%。主要產(chǎn)出和效果:一是完成勝利(一)區(qū)塊、車站區(qū)塊城市有機更新項目;二是整合老城資源,優(yōu)化老城環(huán)境、改善城市交通,改善市民的生活品質(zhì)和居住環(huán)境,加快城市轉(zhuǎn)型升級。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是舊房拆除過程中產(chǎn)生揚塵問題。下一步改進措施:一是在拆除過程中采取邊拆除邊噴淋的方式減少揚塵。
詞林社區(qū)秦塘新小區(qū)雨污分流改造工程項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分95分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為122萬元,執(zhí)行數(shù)為120.05萬元,完成預(yù)算的98.4%。主要產(chǎn)出和效果:一是完成詞林社區(qū)秦塘新小區(qū)的雨污分流改造工程;二是避免污水對河道、地下水造成污染,改善城市水環(huán)境及廣大群眾的生活環(huán)境和質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是改造過程中道路開挖造成居民出行不便。下一步改進措施:一是加強與其他部門的溝通協(xié)作,減少開挖;二是盡可能加快工程工期,減少對居民的生活影響。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
無。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出260.67萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少71.15萬元,下降21.44%,主要原因是繼續(xù)深入貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求,從嚴控制行政經(jīng)費和一般性支出。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額4447.49萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1957.32萬元、政府采購服務(wù)支出2490.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,義烏市人民政府稠城街道辦事處本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
9.項目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(類)行政運行(款):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
14.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
16.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指除上述項目外其他用于文化方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障事務(wù)支出(項):指除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項):指衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
22.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機構(gòu)(項):指林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
23.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):指除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
24.資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項):指除上述項目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
25.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項):指除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
26.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
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