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    11330782002609493F/2020-310953

  • 文件名稱:

  • 發(fā)布機構(gòu):

    市司法局

  • 成文日期:

    2020-09-03

  • 公開方式:

    主動公開

義烏市司法局(匯總)2019年度部門決算
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發(fā)布時間:2020-09-03 16:47

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一、義烏市司法局(匯總)概況

(一)部門職責

1.承擔依法治市重大問題的政策研究,提出深入推進法治義烏建設的中長期規(guī)劃建議;

2.統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設和推進法治政府建設;

3.監(jiān)督檢查行政機關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況;

4.監(jiān)督管理律師、法律援助、司法鑒定、公證、基層法律服務和社區(qū)矯正工作;

5.相對集中行使行政復議權(quán),承辦市政府行政復議、行政應訴和行政賠償案件;

6.承擔市委全面依法治市委員會辦公室的工作;

7.承擔市委、市政府交辦的其它事項。

(二)機構(gòu)設置

從預算單位構(gòu)成看,義烏市司法局(匯總)部門決算包括:局本級決算、局屬事業(yè)單位義烏市人民調(diào)解指導中心決算。因機構(gòu)改革,原市政府法制辦公室與司法局合并重新組建,決算數(shù)據(jù)并入司法局決算。

納入義烏市司法局(匯總)2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.義烏市司法局本級。

2.義烏市人民調(diào)解指導中心。

二、義烏市司法局(匯總)2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、義烏市司法局(匯總)2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計3,913.08萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加993.89萬元,增長34.05%。主要原因是:機構(gòu)改革原市政府法制辦公室與司法局合并,人員和項目經(jīng)費全部劃轉(zhuǎn)至司法局;雇員指標增加人員經(jīng)費;義烏國際貿(mào)易綜合改革試驗區(qū)條例立法、人才計劃掛職干部補助等項目經(jīng)費增加等。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計3,907.56萬元;包括財政撥款收入3,907.56萬元(其中,一般公共預算3,907.56萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計3,907.56萬元,其中基本支出2,893.75萬元,占74.05%;項目支出1,013.82萬元,占25.95%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3,913.08萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加993.89萬元,增長34.05%。主要原因是:機構(gòu)改革原市政府法制辦公室與司法局合并,人員和項目經(jīng)費全部劃轉(zhuǎn)至司法局;雇員指標增加人員經(jīng)費;義烏國際貿(mào)易綜合改革試驗區(qū)條例立法、人才計劃掛職干部補助等項目經(jīng)費增加等。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,907.56萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1014.62萬元,增長35.07%。主要原因是:機構(gòu)改革原市政府法制辦公室與司法局合并,人員和項目經(jīng)費全部劃轉(zhuǎn)至司法局;雇員指標增加人員經(jīng)費;義烏國際貿(mào)易綜合改革試驗區(qū)條例立法、人才計劃掛職干部補助等項目經(jīng)費增加等。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,907.56萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出131.79萬元,占3.37%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出3,572.1萬元,占91.42%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出203.67萬元,占5.21%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3115.93萬元,支出決算為3,907.56萬元,完成年初預算的125.41%,主要原因是機構(gòu)改革原市政府法制辦公室與司法局合并,人員和項目經(jīng)費全部劃轉(zhuǎn)至司法局;雇員指標增加人員經(jīng)費;義烏國際貿(mào)易綜合改革試驗區(qū)條例立法、人才計劃掛職干部補助等項目經(jīng)費增加。其中:

一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項)。年初預算為26.77萬元,支出決算為8.29萬元,完成年初預算的30.97%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:機構(gòu)改革原市政府法制辦公室與司法局合并,未使用經(jīng)費劃轉(zhuǎn)至司法局。

一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(項)。年初預算為135萬元,支出決算為120.70萬元,完成年初預算的89.41%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:機構(gòu)改革原市政府法制辦公室與司法局合并,未使用經(jīng)費劃轉(zhuǎn)至司法局。

一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.81萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)多于預算數(shù)的主要原因:新增人才計劃掛職干部補貼。

公共安全(類)司法(款)行政運行(項)。年初預算為1729.07萬元,支出決算為2568.98萬元,完成年初預算的148.58%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:機構(gòu)改革原市政府法制辦公室與司法局合并,雇員指標增加,工作人員經(jīng)費增加等。

公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為26.62萬元,支出決算為40.61萬元,完成年初預算的152.55%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:機構(gòu)改革原市政府法制辦公室與司法局合并,雇員指標增加,工作人員經(jīng)費增加等。

公共安全(類)司法(款)基層司法業(yè)務(項)。年初預算為82.2萬元,支出決算為52.2萬元,完成年初預算的63.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:社區(qū)矯正部分經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。

公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項)。年初預算為76萬元,支出決算為61.22萬元,完成年初預算的80.55%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:政務新媒體整合平臺維護費用取消等。

公共安全(類)司法(款)法律援助(項)。年初預算為757萬元,支出決算為704.11萬元,完成年初預算的93.01%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:農(nóng)村(社區(qū))法律顧問補貼減少。

公共安全(類)司法(款)法制建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為25萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:義烏國際貿(mào)易綜合改革試驗區(qū)條例立法工作經(jīng)費增加。

公共安全(類)司法(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為71.61萬元,支出決算為110.01萬元,完成年初預算的153.62%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:人員經(jīng)費增加。

公共安全(類)司法(款)其他司法支出(項)。年初預算為8萬元,支出決算為9.97萬元,完成年初預算的124.63%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為145.48萬元,支出決算為145.48萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為58.19萬元,支出決算為58.19萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,893.75萬元,其中:

人員經(jīng)費2,736.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助;

公用經(jīng)費157.21萬元,主要包括:辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少20.73萬元,下降100%。主要原因是:無裝修工程項目。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為13萬元,支出決算為9.81萬元,完成預算的75.46%,2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革原市政府法制辦與司法局合并,公務招待事項合并進行。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無該項支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無該項支出;公務接待費支出決算為9.81萬元,占100%,與2018年度相比,增加3.73萬元,增長61.35%,主要原因是機構(gòu)改革后工作職能增加考察交流增多。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數(shù)為13萬元,支出決算為9.81萬元,完成預算的75.46%。主要用于接待來訪客人公務用餐等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革原市政府法制辦公室與司法局合并,公務招待事項合并進行。全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待57批次,累計818人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內(nèi)公務接待支出9.81萬元,主要用于接待國內(nèi)來訪客人公務用餐。接待818人次,57批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,司法局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目3個,共涉及資金882萬元,占一般公共預算項目支出總額的87.00%。

組織對“普法宣傳”“公共法律服務”“法律保障”等3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出882萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,相關(guān)工作制度較為完善,按規(guī)定要求支出,完成預定的各項任務目標。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

司法局在2019年度部門決算中反映公共法律服務、普法宣傳、法律保障等3個項目績效自評結(jié)果。原市政府法制辦公室決算中反映市政府法律顧問費、行政復議信息化項目維護及改建升級經(jīng)費、法制及行政復議、應訴工作經(jīng)費等3個項目績效自評結(jié)果。

公共法律服務項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分99.2分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為757萬元,執(zhí)行數(shù)為704.12萬元,完成預算的93.01%。項目績效目標完成情況:一是法律援助實現(xiàn)應援盡援。2019年共接待來電來訪5918次,辦理法律援助案件3459件,為來訪者免費代寫各類文書61份,共有1856名未成年人、殘疾人、婦女、農(nóng)民工及經(jīng)濟困難的受援人獲得了法律援助,挽回經(jīng)濟損失2189萬余元。二是法律援助宣傳覆蓋面不斷擴大。舉辦“法律援助·與你同行”活動,將法律援助服務送進鄉(xiāng)村、部隊、企業(yè)、勞務市場、醫(yī)院等地,全年開展各類法律援助宣傳活動12次,解答群眾咨詢1200余人次,發(fā)放宣傳資料6000余份。農(nóng)村(社區(qū))法律顧問作用有效發(fā)揮。三是農(nóng)村(社區(qū))法律顧問作用有效發(fā)揮。優(yōu)化農(nóng)村(社區(qū))法律顧問組團方式、豐富服務內(nèi)容、加強考核管理,進一步提高農(nóng)村法律顧問服務效果。全年有14家律師事務所147名律師擔任農(nóng)村(社區(qū))法律顧問,實現(xiàn)村(社區(qū))法律顧問全覆蓋。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:法律顧問與村(社區(qū))溝通不夠暢通,服務親和度有待進一步提升。下一步改進措施:一是提高法律服務質(zhì)量;二是加強與村(社區(qū))溝通協(xié)調(diào);三是加強工作宣傳,提升知曉度。

普法宣傳項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分94.2分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為76萬元,執(zhí)行數(shù)為61.22萬元,完成預算的80.55%。項目績效目標完成情況:一是民主法治建設進一步加強。蘇溪鎮(zhèn)徐樟塘法治文化景觀和北苑街道憲法廣場申報金華市級法治文化示范點,35個村(社區(qū))被評為金華市級民主法治村(社區(qū)),4個村(社區(qū))被評為省級民主法治村(社區(qū))。二是法治宣傳覆蓋面進一步擴大。組織開展法治義烏宣傳月活動,送20場法治電影和14場法治文藝專場晚會下鄉(xiāng)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:無

法律保障經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為49萬元,執(zhí)行數(shù)為25.02萬元,完成預算的51.07%。項目績效目標完成情況:一是加強社區(qū)矯正規(guī)范化監(jiān)管,提高信息化監(jiān)管能力。二是落實安置幫教工作要求,加強重點刑釋人員教育幫扶。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

行政復議信息化項目維護及改建升級經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:打造“智慧復議”。通過行政復議微信云平臺提供行政復議線上申請、線上咨詢一站式服務,實現(xiàn)行政復議“最多跑一次”。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

市政府法律顧問費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為3.16萬元,完成預算的31.6%。項目績效目標完成情況:聘請應松年等法律顧問12人,提供法律意見建議492條,協(xié)助市政府妥善處理各類法律事務。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

法制及行政復議、應訴工作經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分99.3分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為16萬元,執(zhí)行數(shù)為14.93萬元,完成預算的93.31%。項目績效目標完成情況:在行政復議基礎保障、復議流程、制度建設、指導監(jiān)督、復議調(diào)解等五個方面開展行政復議規(guī)范化建設,提高行政復議規(guī)范化水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

3.財政評價項目績效評價結(jié)果。

無。

4.部門評價項目績效評價結(jié)果。

無。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出151.65萬元,比年初預算數(shù)增加12.75萬元,增長9.18%,主要原因是機構(gòu)改革人員增加。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額16.19萬元,其中:政府采購貨物支出16.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.19萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日,司法局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位動用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術(shù)交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.公共安全(類)司法(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.公共安全(類)司法(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出。

17.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(項):反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務支出,包括人民調(diào)解經(jīng)費、安置幫教經(jīng)費、社區(qū)矯正經(jīng)費、醫(yī)療糾紛調(diào)解工作經(jīng)費等支出。

18.公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項):反映司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備和設施、宣傳資料、對外宣傳等方面的支出。

19.公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項):反映司法行政部門用于某些經(jīng)濟困難的公民或特殊案件的當事人提供免費的法律幫助,農(nóng)村法律顧問工作開展等方面的支出。

20. 公共安全(類)司法(款)其他司法支出(項):指司法行政部門發(fā)生的司法協(xié)助費、司法推廣的宣傳推廣培訓費及業(yè)務裝備采購等支出。

 2019司法局決算公開附表.xls

 2法制辦績效匯總表.xls

 1司法局-績效匯總表.xls