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政府信息公開(kāi)
  • 信息索引號(hào):

    11330782329949043U/2021-400172

  • 文件名稱(chēng):

  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):

    義烏市衛(wèi)生健康局

  • 成文日期:

    2021-09-01

  • 公開(kāi)方式:

    主動(dòng)公開(kāi)

義烏市口腔醫(yī)院2020年度單位決算
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發(fā)布時(shí)間:2021-09-01 15:01

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目錄

一、概況

(一)單位職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年度單位決算公開(kāi)表

三、2020年度單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)收入決算情況說(shuō)明

(三)支出決算情況說(shuō)明

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、名詞解釋

 

 

 

 

一、概況

(一)單位職責(zé)

本單位主要工作職能:遵守憲法、法律、法規(guī)和國(guó)家政策,遵守社會(huì)道德風(fēng)尚,以病人為中心,為病人提供優(yōu)質(zhì)、舒心、滿意的口腔醫(yī)療服務(wù)為宗旨,提高全市人民群眾的健康水平。性質(zhì):公益二類(lèi)事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)形式:差額撥款。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位內(nèi)設(shè):內(nèi)科、外科、兒科、耳鼻喉科、牙體牙髓病專(zhuān)業(yè)、口腔內(nèi)科、口腔額面外科、牙周科、口腔科、兒童口腔科、正畸科、種植科、口腔黏膜病科、口腔修復(fù)科、放射科、中醫(yī)科、辦公室、總務(wù)科、醫(yī)教科、護(hù)理部、黨建辦。

二、2020年度義烏市口腔醫(yī)院決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、2020年度義烏市口腔醫(yī)院決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)4,123.88萬(wàn)元,支出總計(jì)4,123.88萬(wàn)元,與2019年度相比,各增加486.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.39%。主要原因是:2020年門(mén)診收入增加幅度大,人員增加較多,開(kāi)展了基建項(xiàng)目。

(二)收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)4,123.88萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入447.53萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算6.63萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算440.9萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元),占收入合計(jì)10.85%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入3,628.56萬(wàn)元,占收入合計(jì)87.99%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;其他收入47.79萬(wàn)元,占收入合計(jì)1.16%。

(三)支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)4,085.99萬(wàn)元,其中基本支出3,642.25萬(wàn)元,占89.14%;項(xiàng)目支出443.74萬(wàn)元,占10.86%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)447.53萬(wàn)元,支出總計(jì)447.53萬(wàn)元,與2019年相比,各增加417.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)1380.42%。主要原因是2020年財(cái)政撥入拆遷補(bǔ)償款及新院遷建工程土地成本費(fèi),導(dǎo)致?lián)芸钍杖胪热ツ甏蠓仍鲩L(zhǎng);財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)447.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%主要原因是:已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0.16%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少23.60萬(wàn)元,下降78.07%。主要原因是:財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目調(diào)整。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6.63萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;國(guó)防(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出6.63萬(wàn)元,占100%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;農(nóng)林水(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6.63萬(wàn)元,支出決算為6.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:已按規(guī)定完成年初預(yù)算。其中:

衛(wèi)生健康支出(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.63萬(wàn)元,支出決算為6.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6.63萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)6.63萬(wàn)元,主要包括:基本工資。

公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出440.9萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的10.79%。與2019年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加440.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是:本年度收到拆遷補(bǔ)償用于過(guò)渡用房的裝修工程;新院遷建工程開(kāi)工,撥入新院遷建工程土地成本費(fèi);造成2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出同比去年增長(zhǎng)。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出440.9萬(wàn)元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出440.9萬(wàn)元,占100%;農(nóng)林水(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為440.9萬(wàn)元,主要原因是增加財(cái)政拆遷補(bǔ)償支出,新院遷建工程土地成本費(fèi)支出。其中:

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為323.53萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新院遷建工程土地成本費(fèi)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為117.37萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因拆遷補(bǔ)償款用于過(guò)渡用房裝修等支出。

(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,主要用于以下方面:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算安排。

(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2019年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算安排;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2019年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2019年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。主要用于單位人員的公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē);

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;2020年度,本單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。主要用于接待支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0團(tuán)組,累計(jì)0人次。

外賓接待支出0萬(wàn)元,接待0團(tuán)組,0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,接待0團(tuán)組,0人次。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;比2019年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額51.6萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.6萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的10.85%其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)(口腔X射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備)。

(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,義烏市口腔醫(yī)院組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。

本年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)。

本年無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

本年無(wú)下屬部門(mén)及單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位為差額補(bǔ)助事業(yè)單位,非財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位,本年度無(wú)納入財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng)):指反映上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng)):指反映上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

 

 

 

 



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