11330782002609303G/2021-401982
義烏市教育局
2021-09-14
主動公開
發(fā)布時間:2021-09-14 15:19
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目錄
一、概況
(一)單位職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2020年度單位決算公開表
三、2020年度單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
(九)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
(十一)政府采購支出說明
(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明
(十三)預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
(一)單位職責(zé)
1.本校為全額撥款預(yù)算事業(yè)單位,隸屬于教育局,主要負(fù)責(zé)普通高中教育工作,實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,為學(xué)生的終身學(xué)習(xí)和終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
2. 貫徹執(zhí)行四項(xiàng)基本原則和黨的教育方針,以及其他各項(xiàng)方針、政策;
3.堅持以教學(xué)為中心,努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,探索和研究互聯(lián)網(wǎng)時代和現(xiàn)代多媒體下的教育教學(xué)方法,提高教學(xué)水平;
4.加強(qiáng)師資隊伍建設(shè),尤其是青年教師的成長和進(jìn)步;
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,浙江省義烏大成中學(xué)隸屬于義烏市教育局。內(nèi)設(shè)校長辦公室,教務(wù)處,總務(wù)處,政教處。
二、2020年度浙江省義烏大成中學(xué)決算公開表
詳見附表。
三、2020年度浙江省義烏大成中學(xué)決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計5,320.54萬元,支出總計5,320.54萬元,與2019年度相比,各增加79.96萬元,增長1.52%。主要原因是:有零星工程。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計5,310.13萬元;包括財政撥款收入4,999.67萬元(其中,一般公共預(yù)算4,675.83萬元,政府性基金預(yù)算323.84萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元),占收入合計94.15%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計0%;事業(yè)收入310.46萬元,占收入合計5.85%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計5,310.13萬元,其中基本支出4,816.19萬元,占90.7%;項(xiàng)目支出493.94萬元,占9.3%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計5,010.08萬元,支出總計5,010.08萬元,與2019年相比,各減少230.50萬元,下降4.40%。主要原因是部分人員經(jīng)費(fèi)安排在財政專戶;財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)4486.34萬元,完成年初預(yù)算的111.67%,主要原因是專項(xiàng)增加。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,675.83萬元,占本年支出合計的88.05%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少549.61萬元,下降10.51%。主要原因是:部分人員經(jīng)費(fèi)安排財政專戶支出。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,675.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出4,265.56萬元,占91.23%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出410.27萬元,占8.77%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4486.34萬元,支出決算為4,675.83萬元,完成年初預(yù)算的104.22%,主要原因是項(xiàng)目增加。其中:
教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為4076.08萬元,支出決算為4265.55萬元,完成年初預(yù)算的104.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)m?xiàng)增加。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為273.51萬元,支出決算為273.51萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按預(yù)算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為136.75萬元,支出決算為136.75萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按預(yù)算執(zhí)行
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,508.73萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)4,117.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效獎。
公用經(jīng)費(fèi)390.88萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
(七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出323.84萬元,占本年支出合計的6.1%。與2019年相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加319.10萬元,增長6750.78%。主要原因是:零星工程。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出323.84萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出315.7萬元,占97.49%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出8.14萬元,占2.51%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為323.84萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是零星工程。其中:
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為315.70萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因廁所改造等零星工程項(xiàng)目追加。
其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.14萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加場館開放等項(xiàng)目追加。
(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經(jīng)營(類)支出0萬元,占0%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排。
(九)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元,完成預(yù)算的100%,2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是19年有人出國在20年報銷。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)用支出決算為6萬元,占100%,與2019年度相比,增加6萬元,增長100%,主要原因是有人出國;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無公車;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無公車。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元,支出決算為6萬元。完成預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的傅旭琳美國公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人出國。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組1個;累計1人次。開支內(nèi)容包括:宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公車。
公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公車。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出0萬元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公車。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%。主要用于接待無招待等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無招待全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0團(tuán)組,累計0人次。
外賓接待支出0萬元,接待0團(tuán)組,0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,接待0團(tuán)組,0人次。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因無預(yù)算安排;比2019年度增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(十一)政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額88.06萬元,其中:政府采購貨物支出88.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額88.06萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額88.06萬元,占政府采購支出總額的100%。
(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(十三)預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,教育局組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目0個,二級項(xiàng)目3個,共涉及資金75.92萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的2.04%。
本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價
2.單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
浙江省義烏大成中學(xué)在2020年度單位決算中反映教師培訓(xùn)費(fèi)及更新設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分100分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27.90萬元,執(zhí)行數(shù)為27.90萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是產(chǎn)出目標(biāo),老師們按時參加培訓(xùn),保質(zhì)保量完成培訓(xùn)目標(biāo);二是效益目標(biāo),教師通過培訓(xùn)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),家長和社會肯定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:培訓(xùn)和老師的上課時間沖突,導(dǎo)致培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率偏落后。下一步改進(jìn)措施:合理指導(dǎo)教師選擇培訓(xùn)時間。
義烏市財政支出項(xiàng)目績效評價自評表 | |||||||
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | ||||||
主管部門 | 教育局主管 | 實(shí)施單位 | 大成中學(xué) | ||||
二、項(xiàng)目資金(萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算安排數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | |||
年度資金總額 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 100.00% | |||
其中:當(dāng)年財政撥款(省級以上資金) | 0 | 0 | 0 | ||||
當(dāng)年財政撥款(市縣財政資金) | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 100.00% | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | ||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||
良好 | 良好 | ||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出目標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)合格率 | 100% | 10 | 10 | 無 | |
時效指標(biāo) | 2020年 | 全年 | 10 | 10 | 無 | ||
數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)參加人次 | 160人次 | 20 | 20 | 無 | ||
成本指標(biāo) | 財政撥款 | 279000元 | 10 | 10 | 無 | ||
效益目標(biāo) | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 滿意 | 100% | 10 | 10 | 無 | |
社會效益 | 良 | 100% | 10 | 10 | 無 | ||
生態(tài)效益 | 良 | 100% | 10 | 10 | 無 | ||
經(jīng)濟(jì)效益 | 良 | 100% | 10 | 10 | 無 | ||
可持續(xù)影響 | 連續(xù) | 100% | 10 | 10 | 無 | ||
總分 | 權(quán)重合計100分 | 100 | 良好 | ||||
自評結(jié)論 | 優(yōu) | ||||||
評價人員 | 張樂 | 評價組長 | 馮正民 |
更新設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分100分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.52萬元,執(zhí)行數(shù)為14.52萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是產(chǎn)出目標(biāo),按時并能保質(zhì)保量完成設(shè)備的更新購置;二是效益目標(biāo),不斷完善學(xué)校的教育教學(xué)設(shè)備,讓家長和社會對我們的教育滿意。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:主要是因?yàn)閷W(xué)校教學(xué)工作的安排,設(shè)備的采購都集中在暑假進(jìn)行,進(jìn)度會偏慢。下一步改進(jìn)措施:合理安排時間,按時完成設(shè)備采購。
義烏市財政支出項(xiàng)目績效評價自評表 | |||||||
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 更新設(shè)備購置 | ||||||
主管部門 | 教育局主管 | 實(shí)施單位 | 大成中學(xué) | ||||
二、項(xiàng)目資金(萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算安排數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | |||
年度資金總額 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 100.00% | |||
其中:當(dāng)年財政撥款(省級以上資金) | 0 | 0 | 0 | ||||
當(dāng)年財政撥款(市縣財政資金) | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 100.00% | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | ||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||
良好 | 良好 | ||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
效益目標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 無 | |
可持續(xù)影響 | 連續(xù) | 100% | 10 | 10 | 無 | ||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 滿意 | 100% | 10 | 10 | 無 | ||
生態(tài)效益 | 環(huán)保 | 100% | 10 | 10 | 無 | ||
社會效益 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 無 | ||
產(chǎn)出目標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 更新資產(chǎn) | 1653700元 | 10 | 10 | 無 | |
成本指標(biāo) | 資產(chǎn)數(shù)量 | 15項(xiàng) | 10 | 10 | 無 | ||
時效指標(biāo) | 2020年 | 300天 | 10 | 10 | 無 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 全新設(shè)備 | 100% | 20 | 20 | 無 | ||
總分 | 權(quán)重合計100分 | 100 | 良好 | ||||
自評結(jié)論 | 優(yōu) | ||||||
評價人員 | 馮正民 | 評價組長 | 馮正民 |
3.財政評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果無
4.部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果無
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助,如捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
18.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng)):指反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助,如捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳納支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
21.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。