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    11330782002609303G/2021-401986

  • 文件名稱:

  • 發(fā)布機構:

    義烏市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-14

  • 公開方式:

    主動公開

義烏市大陳鎮(zhèn)云溪小學2020年度單位決算
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發(fā)布時間:2021-09-14 15:24

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一、概況

(一)單位職責

(二)機構設置

二、2020年度單位決算公開表

三、2020年度單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

(八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(十)機關運行經(jīng)費支出說明

(十一)政府采購支出說明

(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明

(十三)預算績效情況說明

四、名詞解釋


一、概況

(一)單位職責

義烏市大陳鎮(zhèn)云溪小學認真貫徹執(zhí)行上級部門的工作領導,在教育局及上級部門的領導下,依法教育,全面貫徹落實科學發(fā)展觀,促進本校教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展。實施小學義務教育,促進基礎教育發(fā)展,小學學歷教育及相關社會服務。

本校2020年8月停辦。

(二)機構設置

義烏市大陳鎮(zhèn)云溪小學從預算單位構成看,本單位內(nèi)設:校長室、校監(jiān)委、辦公室、教導處、總務處、信息處、大隊部、工會、財務室。

二、2020年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2020年度單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計721.01萬元,支出總計721.01萬元,與2019年度相比,各減少40萬元,下降5.2%。主要原因是:下半年停止辦學。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計721.01萬元;包括財政撥款收入710.36萬元(其中,一般公共預算705.91萬元,政府性基金預算4.45萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元),占收入合計98.52%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入10.66萬元,占收入合計1.48%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計721.01萬元,其中基本支出690.64萬元,占95.79%;項目支出30.38萬元,占4.21%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計710.36萬元,支出總計710.36萬元,與2019年相比,各減少56萬元,下降7.3%。主要原因是下半年停止辦學;財政撥款支出年初預算數(shù)655萬元,完成年初預算的108%,主要原因是專項支出是追加預算。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出705.91萬元,占本年支出合計的97.91%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少56萬元,下降7.3%。主要原因是:下半年停止辦學。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出705.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出647.66萬元,占91.75%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出58.25萬元,占8.25%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為650萬元,支出決算為705.91萬元,完成年初預算的108%,主要原因是專項支出是追加預算。其中:

教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)。年初預算為591.8萬元,支出決算為647.7萬元,完成年初預算的 109%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因臨時工安保等專項支出是追加預算。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為38.8萬元,支出決算為38.8萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因:按預算支出。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為19.4萬元,支出決算為19.4萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因:按預算支出。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出690.64萬元,其中:

人員經(jīng)費625.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資,社保,住房公積金等。

公用經(jīng)費65.44萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、維修費、學生活動費、福利費、勞務費、物業(yè)費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出4.45萬元,占本年支出合計的0.62%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少0.5萬元,下降10%。主要原因是:下半年預算無安排。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出4.45萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出4.45萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為5萬元,支出決算為4.45萬元,完成年初預算的89%,主要原因是下半年停止辦學。其中:

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)。年初預算為5萬元,支出決算為4.45萬元,完成年初預算的89%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因下半年停止辦學。

(八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明 

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排,故無相關數(shù)據(jù)。

1.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

2.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經(jīng)營(類)支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排,故無相關數(shù)據(jù)。

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。 

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無出國經(jīng)費;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無公車;公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無接待。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于本預算單位人員的出國等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無出國。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無公車。

公務用車購置預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無購置。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元,支出0萬元,完成預算的0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無公車。主要用于車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。主要用于接待來賓餐費等支出。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無招待全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待0團組,累計0人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待,接待0團組,0人次。

其他國內(nèi)公務接待支出0萬元,主要用于來賓餐費,接待0團組,0人次。

(十)機關運行經(jīng)費支出說明

2020年度機關運行經(jīng)費年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因非機關管理單位故無此項預算支出;比2019年度增加0萬元,增長0%,主要原因是無此項預算支出。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額5.35萬元,其中:政府采購貨物支出5.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.35萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車無;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,本校組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。

本年無政府性基金預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2. 單位決算中項目績效自評結果

本單位2020年度下半年停止辦學,項目績效自評無。

3. 財政評價項目績效評價結果

無。

4. 部門評價項目績效評價結果

無。

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)預算財政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助,如各類捐贈、補貼等,也在本科目反映。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

19..社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

20.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項):反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

云溪小學2020年決算公開表.xls