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義烏市人力資源和社會(huì)保障局
2022-10-22
主動(dòng)公開
發(fā)布時(shí)間:2022-10-22 08:47
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目錄
一、概況
(一)單位職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2021年度單位決算公開表
三、2021年度單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)收入決算情況說(shuō)明
(三)支出決算情況說(shuō)明
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、名詞解釋
一、概況
(一)單位職責(zé)
1. 承擔(dān)全市公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織實(shí)施的事務(wù)性工作;承擔(dān)全市招聘事業(yè)單位工作人員考試的考務(wù)管理和組織實(shí)施的事務(wù)性工作;承擔(dān)全市專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試考務(wù)管理和組織實(shí)施的事務(wù)性工作;受考試主管部門委托,承擔(dān)筆試、面試及筆試閱卷工作中違紀(jì)違規(guī)行為的具體處理工作;承擔(dān)其他人事考試的考務(wù)管理和組織實(shí)施的事務(wù)性工作。
2. 負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)管理和組織實(shí)施工作;負(fù)責(zé)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定的備案管理、質(zhì)量監(jiān)管和技術(shù)服務(wù)等事務(wù)性工作; 負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定所(站)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和質(zhì)量督導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng)技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位內(nèi)設(shè):綜合科、人事考試科、鑒定管理科、標(biāo)準(zhǔn)管理科。
二、2021年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2021年度單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)829.89萬(wàn)元,支出總計(jì)829.89萬(wàn)元,與2020年度相比,各增加117.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.46%。主要原因是:2020年度底新增部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,2021年人員經(jīng)費(fèi)增加。2021年因人事考試報(bào)名人數(shù)增多,人事考試經(jīng)費(fèi)增加。
(二)收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)824.46萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入824.46萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算824.46萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元),占收入合計(jì)100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;其他收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%。
(三)支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)824.46萬(wàn)元,其中基本支出481.31萬(wàn)元,占58.38%;項(xiàng)目支出343.16萬(wàn)元,占41.62%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)829.89萬(wàn)元,支出總計(jì)829.89萬(wàn)元,與2020年相比,各增加111.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.7%。主要原因是基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中的人事考試經(jīng)費(fèi)有大幅增長(zhǎng);財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)669.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.92%,主要原因是2020年度底新增一名部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,2021年度人員經(jīng)費(fèi)增加。2021年度因人事考試報(bào)名人數(shù)增多,人事考試經(jīng)費(fèi)增加。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出824.46萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加111.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.7%。主要原因是:2020年度底新增一名部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,2021年人員經(jīng)費(fèi)增加。2021年因人事考試報(bào)名人數(shù)增多,人事考試經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出824.46萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全(類)支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類)支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出824.46萬(wàn)元,占100%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類)支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障(類)支出0萬(wàn)元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬(wàn)元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為669.69萬(wàn)元,支出決算為824.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.92%,主要原因是2020年度底新增一名部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,2021年度人員經(jīng)費(fèi)增加。2021年因人事考試報(bào)名人數(shù)增多,人事考試經(jīng)費(fèi)增加。其中:
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為427.79萬(wàn)元,支出決算為441.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.23%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度底新增一名部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,2021年度人員經(jīng)費(fèi)增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為202.21萬(wàn)元,支出決算為343.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的169.70%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年因人事考試報(bào)名人數(shù)增多,人事考試經(jīng)費(fèi)增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為26.46萬(wàn)元,支出決算為26.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為13.23萬(wàn)元,支出決算為13.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出481.31萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)450.19萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)31.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.16萬(wàn)元,支出決算為13.69萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.68%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是考試工作人員無(wú)法預(yù)測(cè),工作人員餐費(fèi)實(shí)際支出與預(yù)算有差距。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2020年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出預(yù)算安排;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2020年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算安排;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.69萬(wàn)元,占100%,與2020年度相比,增加5.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.4%,主要原因是2021年考試規(guī)模擴(kuò)大,參考人數(shù)大幅增長(zhǎng),提供工作人員餐費(fèi)大幅增加。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。主要用于單位人員的公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。本年無(wú)開支內(nèi)容。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。
公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;2021年度,本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.16萬(wàn)元,支出決算為13.69萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.68%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次,累計(jì)6,000人次。主要用于接待人事考試(技能鑒定)巡視領(lǐng)導(dǎo)用餐及工作人員考試用餐等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是考試工作人員無(wú)法預(yù)測(cè),考試工作人員餐費(fèi)實(shí)際支出與預(yù)算有差距。其中:
外事接待支出0萬(wàn)元,接待0批次,累計(jì)0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出13.69萬(wàn)元,主要用于人事考試(技能鑒定)巡視領(lǐng)導(dǎo)用餐及工作人員考試用餐等支出,接待60批次,累計(jì)6,000人次。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為40.32萬(wàn)元,支出決算為31.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的77.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支;比2020年度增加3.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.91%,主要原因是新增一名部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部。
(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額5.76萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.76萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目6個(gè),共涉及資金343.16萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
本年無(wú)部門評(píng)價(jià)。
本年無(wú)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位在2021年度單位決算中反映人事考試工作經(jīng)費(fèi)及人事考試指揮平臺(tái)服務(wù)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
人事考試工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為155.54萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為280.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的180.58%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是產(chǎn)出目標(biāo):全年組織考試19場(chǎng),參考人員19699人,在義烏設(shè)置考點(diǎn)方便本地考生參考;二是效益目標(biāo):開展人事考試,有助于推進(jìn)考場(chǎng)周邊餐飲住宿等行業(yè),推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
人事考試指揮平臺(tái)服務(wù)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為35.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的117.67%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。