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稠城街道
2022-10-05
主動(dòng)公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2022-10-05 16:05
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目錄
一、概況
(一)部門(mén)職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表
三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)收入決算情況說(shuō)明
(三)支出決算情況說(shuō)明
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、名詞解釋
一、概況
(一)部門(mén)職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令;研究決定轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。
2.加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè);全面加強(qiáng)基層宣傳思想文化工作,推進(jìn)精神文明建設(shè)。
3.進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)、民族宗教和人民武裝工作,支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織依法依章程開(kāi)展工作。
4.統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃,推動(dòng)轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。
5.組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
6.落實(shí)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會(huì)管理等工作;組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作。
8.整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為街道社區(qū)發(fā)展服務(wù)。
9.編制街道財(cái)政預(yù)(決)算計(jì)劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作,并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)和股份經(jīng)濟(jì)合作社的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市人民政府稠城街道辦事處部門(mén)決算包括:街道本級(jí)決算。
納入義烏市人民政府稠城街道辦事處2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位:無(wú)。
二、2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)112,396.46萬(wàn)元,支出總計(jì)112,396.46萬(wàn)元,與2020年度相比,各增加73781.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.07%。主要原因是:城市有機(jī)更新建設(shè)支付房屋收購(gòu)款項(xiàng)共計(jì)70896.17萬(wàn)元,社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造,外立面改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施,支出增加。
(二)收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)112,396.46萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入112,396.46萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算7,182.15萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算105,214.31萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元),占收入合計(jì)100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;其他收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%。
(三)支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)112,396.46萬(wàn)元,其中基本支出3,630.26萬(wàn)元,占3.23%;項(xiàng)目支出108,766.2萬(wàn)元,占96.77%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)112,396.46萬(wàn)元,支出總計(jì)112,396.46萬(wàn)元,與2020年相比,各增加73781.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.07%。主要原因是城市有機(jī)更新建設(shè),社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造,外立面改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施,支出增加;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)65076.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的172.71%,主要原因是城市有機(jī)更新建設(shè),社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造,外立面改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施,支出增加。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,182.15萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的6.39%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2206.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.34%。主要原因是:行政事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,182.15萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出3,317.15萬(wàn)元,占46.19%;國(guó)防(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出800.3萬(wàn)元,占11.14%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出13.35萬(wàn)元,占0.19%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出1,120.62萬(wàn)元,占15.6%;農(nóng)林水(類(lèi))支出1,858.03萬(wàn)元,占25.87%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出72.7萬(wàn)元,占1.01%;住房保障(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6115.4萬(wàn)元,支出決算為7,182.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.44%,主要原因是項(xiàng)目調(diào)整,支出增加。其中:
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1369.06萬(wàn)元,支出決算為2305.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的168.38%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為697.99萬(wàn)元,支出決算為263.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的37.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出減少。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2067.06萬(wàn)元,支出決算為748.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目指標(biāo)調(diào)整,支出減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))。年初預(yù)算為668.64萬(wàn)元,支出決算為668.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按計(jì)劃完成年初預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為155.39萬(wàn)元,支出決算為87.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的56.48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為77.69萬(wàn)元,支出決算為43.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的56.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13.35萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加13.35萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1003.26萬(wàn)元,支出決算為1120.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.70%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目調(diào)整,支出增加。
農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1856.91萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1856.91萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。
農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.12萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1.12萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。
自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為76.31萬(wàn)元,支出決算為72.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)與交通費(fèi)有剩余。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,630.26萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)3,249.03萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)381.23萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出105,214.31萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.61%。與2020年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加71575.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)212.77%。主要原因是:城市有機(jī)更新建設(shè)支付房屋收購(gòu)款項(xiàng)共計(jì)70896.17萬(wàn)元,社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造,外立面改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施,支出增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出105,214.31萬(wàn)元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出105,214.31萬(wàn)元,占100%;農(nóng)林水(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為56500萬(wàn)元,支出決算為105,214.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的186.22%,主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。其中:
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為52158.6萬(wàn)元,支出決算為101541.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的194.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4341.4萬(wàn)元,支出決算為3672.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目指標(biāo)調(diào)整,支出減少。
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,
故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2020年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出安排;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2020年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2020年度相比,減少0.73萬(wàn)元,下降100%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。主要用于單位人員的公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。本年無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;2021年度,本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,累計(jì)0人次。主要用于接待支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約。其中:
外事接待支出0萬(wàn)元,接待0批次,累計(jì)0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,接待0批次,累計(jì)0人次。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為349.04萬(wàn)元,支出決算為381.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加,辦公費(fèi)、交通費(fèi)及物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用增加;比2020年度增加270.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)243.42%,主要原因是根據(jù)年度工作任務(wù)需要,辦公費(fèi)、交通費(fèi)及物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用增加。
(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額3,660.5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3,660.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,660.5萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的45.36%。其中,授予小微企業(yè)合同金額1,660.5萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,部門(mén)本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,義烏市人民政府稠城街道辦事處組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目13個(gè),共涉及資金2413.60萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的67.95%。組織對(duì)2021年度社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程、雨污分流改造工程等24個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金62370.03萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的59.28%。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
本年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)。
組織對(duì)本部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,在預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行管理、預(yù)算監(jiān)督、資金資產(chǎn)管理、效益管理等方面對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià),義烏市人民政府稠城街道辦事處2021年財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
本年無(wú)下屬部門(mén)或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
義烏市人民政府稠城街道辦事處在2021年度部門(mén)決算中反映城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)、綠化及養(yǎng)護(hù)工程兩個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分85分,自評(píng)結(jié)論為“良”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1086.63萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1065.84萬(wàn)元,完成預(yù)算的98%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:轄區(qū)范圍內(nèi)市政配套設(shè)施的維護(hù)、維修等。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是預(yù)期目標(biāo)設(shè)定不夠清晰;二是預(yù)算調(diào)整率較高。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,科學(xué)編制預(yù)算,促進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整科學(xué)化、預(yù)算執(zhí)行更精細(xì)化,提高財(cái)政資金的使用績(jī)效;二是進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束意識(shí),強(qiáng)化綜合預(yù)算管理,嚴(yán)格控制預(yù)算指標(biāo)追加,提高預(yù)算的準(zhǔn)確性。
義烏市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告書(shū) | |||||||
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||
項(xiàng)目單位(蓋章) | 建設(shè)管理辦 | 主管部門(mén)(蓋章) | 建設(shè)管理辦 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話(huà) | 朱慶文 | 項(xiàng)目起止時(shí)間 | 2021.1.1-2021.12.31 | ||||
項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容 | 轄區(qū)范圍內(nèi)市政配套設(shè)施的維護(hù)、維修等 | ||||||
二、資金使用情況(萬(wàn)元) | |||||||
年初預(yù)算資金 | 886.63 | 實(shí)際到位資金 | 1086.63 | ||||
其中:省級(jí)以上投入 | 其中:省級(jí)以上投入 | ||||||
市縣財(cái)政資金 | 886.63 | 市縣財(cái)政資金 | 1086.63 | ||||
其它資金 | 其它資金 | ||||||
預(yù)算調(diào)整 | +200 | ||||||
實(shí)際支出數(shù) | 1065.84 | 預(yù)算執(zhí)行率(實(shí)際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整) | 98% | ||||
三、項(xiàng)目績(jī)效情況 | |||||||
年度預(yù)期目標(biāo) | 轄區(qū)范圍內(nèi)市政配套設(shè)施的維護(hù)、維修等。 | ||||||
實(shí)際完成情況 | 完成轄區(qū)范圍內(nèi)市政配套設(shè)施的維護(hù)、維修等。 | ||||||
四、績(jī)效自評(píng)情況 | |||||||
評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)完成情況 | 指標(biāo)權(quán)重 | 自評(píng)得分 | |||
(一) 項(xiàng)目?jī)?nèi)控情況(10) | 項(xiàng)目制度是否健全,項(xiàng)目責(zé)任是否明確,有無(wú)設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) | 已完成 | 10 | 10 | |||
(二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況(80) | 產(chǎn)出指標(biāo) (40) | 提供服務(wù)人員數(shù)量 | 數(shù)量 | 已完成 | 20 | 18 | |
質(zhì)量 | 良好 | ||||||
工作完成及時(shí)性 | 數(shù)量 | 已完成 | 20 | 18 | |||
質(zhì)量 | 及時(shí) | ||||||
效益指標(biāo) (40) | 經(jīng)濟(jì)效益 | ||||||
社會(huì)效益 | 保持市政配套設(shè)施的完好狀態(tài),保證使用的安全、舒適,有效的提升市政配套設(shè)施的使用率和使用年限 | 已完成 | 20 | 16 | |||
生態(tài)效益 | |||||||
可持續(xù)影響 | |||||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率 | 較好 | 已完成 | 20 | 15 | |||
(三)執(zhí)行率(10) | 已完成 | 10 | 8 | ||||
綜合得分 | * | 85 | |||||
自我評(píng)價(jià)等次 | 優(yōu)秀(S≥90)、良好(90>S≥75)、一般(75>S≥60)、較差(S<60) | 良好 | |||||
存在問(wèn)題 | 一是預(yù)期目標(biāo)設(shè)定不夠清晰;二是預(yù)算調(diào)整率較高 | ||||||
整改建議 | 一是加強(qiáng)預(yù)算管理,科學(xué)編制預(yù)算,促進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整科學(xué)化、預(yù)算執(zhí)行更精細(xì)化,提高財(cái)政資金的使用績(jī)效;二是進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束意識(shí),強(qiáng)化綜合預(yù)算管理,嚴(yán)格控制預(yù)算指標(biāo)追加,提高預(yù)算的準(zhǔn)確性。
| ||||||
往年檢查或評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改落實(shí)情況 | 均已落實(shí)整改 |
綠化及養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分90分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為131.94萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為131.94萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:完成年初制定的轄區(qū)內(nèi)綠化種植及養(yǎng)護(hù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效目標(biāo)編制不規(guī)范,無(wú)量化指標(biāo),不利于考核評(píng)價(jià)。下一步改進(jìn)措施:將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程,不斷完善績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用等管理鏈條,建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、結(jié)果應(yīng)用有問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制。
義烏市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告書(shū) | |||||||
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||
項(xiàng)目單位(蓋章) | 城鄉(xiāng)管理服務(wù)辦 | 主管部門(mén)(蓋章) | 城鄉(xiāng)管理服務(wù)辦 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 綠化及養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話(huà) | 朱慶文 | 項(xiàng)目起止時(shí)間 | 2021.1.1-2021.12.31 | ||||
項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容 | 轄區(qū)范圍內(nèi)的綠化種植及養(yǎng)護(hù)。 | ||||||
二、資金使用情況(萬(wàn)元) | |||||||
年初預(yù)算資金 | 131.94 | 實(shí)際到位資金 | 131.94 | ||||
其中:省級(jí)以上投入 | 其中:省級(jí)以上投入 | ||||||
市縣財(cái)政資金 | 131.94 | 市縣財(cái)政資金 | 131.94 | ||||
其它資金 | 其它資金 | ||||||
預(yù)算調(diào)整 | |||||||
實(shí)際支出數(shù) | 131.94 | 預(yù)算執(zhí)行率(實(shí)際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整) | 100% | ||||
三、項(xiàng)目績(jī)效情況 | |||||||
年度預(yù)期目標(biāo) | 轄區(qū)范圍內(nèi)的綠化種植及養(yǎng)護(hù)。 | ||||||
實(shí)際完成情況 | 完成轄區(qū)范圍內(nèi)的綠化種植及養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。 | ||||||
四、績(jī)效自評(píng)情況 | |||||||
評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)完成情況 | 指標(biāo)權(quán)重 | 自評(píng)得分 | |||
(一) 項(xiàng)目?jī)?nèi)控情況(10) | 項(xiàng)目制度是否健全,項(xiàng)目責(zé)任是否明確,有無(wú)設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) | 已完成 | 10 | 10 | |||
(二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況(80) | 產(chǎn)出指標(biāo) (40) | 提供服務(wù)人員數(shù)量 | 數(shù)量 | 已完成 | 20 | 18 | |
質(zhì)量 | 良好 | ||||||
工作完成及時(shí)性 | 數(shù)量 | 已完成 | 20 | 18 | |||
質(zhì)量 | 及時(shí) | ||||||
效益指標(biāo) (40) | 經(jīng)濟(jì)效益 | ||||||
社會(huì)效益 | 美化環(huán)境,凈化空氣,創(chuàng)造良好的生活環(huán)境。 | 已完成 | 20 | 20 | |||
生態(tài)效益 | |||||||
可持續(xù)影響 | |||||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率 | 較好 | 已完成 | 20 | 19 | |||
(三)執(zhí)行率(10) | 已完成 | 10 | 10 | ||||
綜合得分 | * | 95 | |||||
自我評(píng)價(jià)等次 | 優(yōu)秀(S≥90)、良好(90>S≥75)、一般(75>S≥60)、較差(S<60) | 優(yōu)秀 | |||||
存在問(wèn)題 | 績(jī)效目標(biāo)編制不規(guī)范,無(wú)量化指標(biāo),不利于考核評(píng)價(jià) | ||||||
整改建議 | 將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程,不斷完善績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用等管理鏈條,建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、結(jié)果應(yīng)用有問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制。
| ||||||
往年檢查或評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改落實(shí)情況 | 均已落實(shí)整改 |
2. 財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
3. 部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
19.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指反映上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng)):指開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
25.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
26.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
27.自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng)):指反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng)):指反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
附件1.2021年部門(mén)決算公開(kāi)套表.xls
附件2.2021年績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)匯總表.xlsx