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政府信息公開(kāi)
  • 信息索引號(hào):

    113307820026092077/2022-497248

  • 文件名稱(chēng):

  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):

    稠城街道

  • 成文日期:

    2022-10-05

  • 公開(kāi)方式:

    主動(dòng)公開(kāi)

義烏市人民政府稠城街道辦事處2021年度部門(mén)決算
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發(fā)布時(shí)間:2022-10-05 16:05

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目錄

一、概況

(一)部門(mén)職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)收入決算情況說(shuō)明

(三)支出決算情況說(shuō)明

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、名詞解釋

 

一、概況

(一)部門(mén)職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令;研究決定轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。

2.加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè);全面加強(qiáng)基層宣傳思想文化工作,推進(jìn)精神文明建設(shè)。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)、民族宗教和人民武裝工作,支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織依法依章程開(kāi)展工作。

4.統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃,推動(dòng)轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。

5.組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

6.落實(shí)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會(huì)管理等工作;組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作。

8.整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為街道社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9.編制街道財(cái)政預(yù)(決)算計(jì)劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作,并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)和股份經(jīng)濟(jì)合作社的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市人民政府稠城街道辦事處部門(mén)決算包括:街道本級(jí)決算。

納入義烏市人民政府稠城街道辦事處2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位:無(wú)。

二、2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)112,396.46萬(wàn)元,支出總計(jì)112,396.46萬(wàn)元,與2020年度相比,各增加73781.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.07%。主要原因是:城市有機(jī)更新建設(shè)支付房屋收購(gòu)款項(xiàng)共計(jì)70896.17萬(wàn)元,社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造,外立面改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施,支出增加。

(二)收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)112,396.46萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入112,396.46萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算7,182.15萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算105,214.31萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元),占收入合計(jì)100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;其他收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%。

(三)支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)112,396.46萬(wàn)元,其中基本支出3,630.26萬(wàn)元,占3.23%;項(xiàng)目支出108,766.2萬(wàn)元,占96.77%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)112,396.46萬(wàn)元,支出總計(jì)112,396.46萬(wàn)元,與2020年相比,各增加73781.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.07%。主要原因是城市有機(jī)更新建設(shè),社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造,外立面改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施,支出增加;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)65076.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的172.71%,主要原因是城市有機(jī)更新建設(shè),社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造,外立面改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施,支出增加。

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,182.15萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的6.39%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2206.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.34%。主要原因是:行政事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,182.15萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出3,317.15萬(wàn)元,占46.19%;國(guó)防(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出800.3萬(wàn)元,占11.14%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出13.35萬(wàn)元,占0.19%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出1,120.62萬(wàn)元,占15.6%;農(nóng)林水(類(lèi))支出1,858.03萬(wàn)元,占25.87%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出72.7萬(wàn)元,占1.01%;住房保障(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6115.4萬(wàn)元,支出決算為7,182.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.44%,主要原因是項(xiàng)目調(diào)整,支出增加。其中:

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1369.06萬(wàn)元,支出決算為2305.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的168.38%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為697.99萬(wàn)元,支出決算為263.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的37.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出減少。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2067.06萬(wàn)元,支出決算為748.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目指標(biāo)調(diào)整,支出減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))。年初預(yù)算為668.64萬(wàn)元,支出決算為668.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按計(jì)劃完成年初預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為155.39萬(wàn)元,支出決算為87.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的56.48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為77.69萬(wàn)元,支出決算為43.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的56.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13.35萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加13.35萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1003.26萬(wàn)元,支出決算為1120.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.70%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目調(diào)整,支出增加。

農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1856.91萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1856.91萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。

農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.12萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1.12萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。

自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為76.31萬(wàn)元,支出決算為72.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)與交通費(fèi)有剩余。

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,630.26萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)3,249.03萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)381.23萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出105,214.31萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.61%。與2020年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加71575.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)212.77%。主要原因是:城市有機(jī)更新建設(shè)支付房屋收購(gòu)款項(xiàng)共計(jì)70896.17萬(wàn)元,社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造,外立面改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施,支出增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出105,214.31萬(wàn)元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出105,214.31萬(wàn)元,占100%;農(nóng)林水(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為56500萬(wàn)元,支出決算為105,214.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的186.22%,主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。其中:

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為52158.6萬(wàn)元,支出決算為101541.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的194.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4341.4萬(wàn)元,支出決算為3672.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目指標(biāo)調(diào)整,支出減少。

(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,

故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2020年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出安排;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2020年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2020年度相比,減少0.73萬(wàn)元,下降100%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約。具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。主要用于單位人員的公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。本年無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;2021年度,本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,累計(jì)0人次。主要用于接待支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約。其中:

外事接待支出0萬(wàn)元,接待0批次,累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,接待0批次,累計(jì)0人次。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為349.04萬(wàn)元,支出決算為381.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加,辦公費(fèi)、交通費(fèi)及物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用增加;比2020年度增加270.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)243.42%,主要原因是根據(jù)年度工作任務(wù)需要,辦公費(fèi)、交通費(fèi)及物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用增加。

(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額3,660.5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3,660.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,660.5萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的45.36%。其中,授予小微企業(yè)合同金額1,660.5萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,部門(mén)本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,義烏市人民政府稠城街道辦事處組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目13個(gè),共涉及資金2413.60萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的67.95%。組織對(duì)2021年度社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程、雨污分流改造工程等24個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金62370.03萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的59.28%。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

本年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)。

組織對(duì)本部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,在預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行管理、預(yù)算監(jiān)督、資金資產(chǎn)管理、效益管理等方面對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià),義烏市人民政府稠城街道辦事處2021年財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

本年無(wú)下屬部門(mén)或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

義烏市人民政府稠城街道辦事處在2021年度部門(mén)決算中反映城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)、綠化及養(yǎng)護(hù)工程兩個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分85分,自評(píng)結(jié)論為“良”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1086.63萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1065.84萬(wàn)元,完成預(yù)算的98%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:轄區(qū)范圍內(nèi)市政配套設(shè)施的維護(hù)、維修等。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是預(yù)期目標(biāo)設(shè)定不夠清晰;二是預(yù)算調(diào)整率較高。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,科學(xué)編制預(yù)算,促進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整科學(xué)化、預(yù)算執(zhí)行更精細(xì)化,提高財(cái)政資金的使用績(jī)效;二是進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束意識(shí),強(qiáng)化綜合預(yù)算管理,嚴(yán)格控制預(yù)算指標(biāo)追加,提高預(yù)算的準(zhǔn)確性。

義烏市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告書(shū)

一、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目單位(蓋章)  

建設(shè)管理辦

主管部門(mén)(蓋章)

建設(shè)管理辦

項(xiàng)目名稱(chēng)

城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話(huà)

朱慶文

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021.1.1-2021.12.31

項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容

轄區(qū)范圍內(nèi)市政配套設(shè)施的維護(hù)、維修等

二、資金使用情況(萬(wàn)元)

年初預(yù)算資金

886.63

實(shí)際到位資金

1086.63

其中:省級(jí)以上投入


其中:省級(jí)以上投入


市縣財(cái)政資金

886.63

市縣財(cái)政資金

1086.63

其它資金


其它資金



預(yù)算調(diào)整

+200

實(shí)際支出數(shù)

1065.84

預(yù)算執(zhí)行率(實(shí)際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整)

98%

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

年度預(yù)期目標(biāo)

轄區(qū)范圍內(nèi)市政配套設(shè)施的維護(hù)、維修等。

實(shí)際完成情況

完成轄區(qū)范圍內(nèi)市政配套設(shè)施的維護(hù)、維修等。

四、績(jī)效自評(píng)情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

指標(biāo)值

指標(biāo)完成情況

指標(biāo)權(quán)重

自評(píng)得分

(一) 項(xiàng)目?jī)?nèi)控情況(10)

項(xiàng)目制度是否健全,項(xiàng)目責(zé)任是否明確,有無(wú)設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

已完成

10

10

(二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況(80)

產(chǎn)出指標(biāo)

(40)

提供服務(wù)人員數(shù)量

數(shù)量


已完成

20

18

質(zhì)量

良好

工作完成及時(shí)性

數(shù)量


已完成

20

18

質(zhì)量

及時(shí)

效益指標(biāo)

(40)

經(jīng)濟(jì)效益





社會(huì)效益

保持市政配套設(shè)施的完好狀態(tài),保證使用的安全、舒適,有效的提升市政配套設(shè)施的使用率和使用年限

已完成

20

16

生態(tài)效益





可持續(xù)影響





社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率

較好

已完成

20

15

(三)執(zhí)行率(10)

已完成

10

8

綜合得分

*

85

自我評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀(S≥90)、良好(90>S≥75)、一般(75>S≥60)、較差(S<60)

良好

存在問(wèn)題

一是預(yù)期目標(biāo)設(shè)定不夠清晰;二是預(yù)算調(diào)整率較高

整改建議

一是加強(qiáng)預(yù)算管理,科學(xué)編制預(yù)算,促進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整科學(xué)化、預(yù)算執(zhí)行更精細(xì)化,提高財(cái)政資金的使用績(jī)效;二是進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束意識(shí),強(qiáng)化綜合預(yù)算管理,嚴(yán)格控制預(yù)算指標(biāo)追加,提高預(yù)算的準(zhǔn)確性。

 

往年檢查或評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改落實(shí)情況

均已落實(shí)整改

 

綠化及養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分90分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為131.94萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為131.94萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:完成年初制定的轄區(qū)內(nèi)綠化種植及養(yǎng)護(hù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:績(jī)效目標(biāo)編制不規(guī)范,無(wú)量化指標(biāo),不利于考核評(píng)價(jià)。下一步改進(jìn)措施:將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程,不斷完善績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用等管理鏈條,建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、結(jié)果應(yīng)用有問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制。

義烏市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告書(shū)

一、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目單位(蓋章)  

城鄉(xiāng)管理服務(wù)辦

主管部門(mén)(蓋章)

城鄉(xiāng)管理服務(wù)辦

項(xiàng)目名稱(chēng)

綠化及養(yǎng)護(hù)工程

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話(huà)

朱慶文

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021.1.1-2021.12.31

項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容

轄區(qū)范圍內(nèi)的綠化種植及養(yǎng)護(hù)。

二、資金使用情況(萬(wàn)元)

年初預(yù)算資金

131.94

實(shí)際到位資金

131.94

其中:省級(jí)以上投入


其中:省級(jí)以上投入


市縣財(cái)政資金

131.94

市縣財(cái)政資金

131.94

其它資金


其它資金



預(yù)算調(diào)整


實(shí)際支出數(shù)

131.94

預(yù)算執(zhí)行率(實(shí)際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整)

100%

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

年度預(yù)期目標(biāo)

轄區(qū)范圍內(nèi)的綠化種植及養(yǎng)護(hù)。

實(shí)際完成情況

完成轄區(qū)范圍內(nèi)的綠化種植及養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。

四、績(jī)效自評(píng)情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

指標(biāo)值

指標(biāo)完成情況

指標(biāo)權(quán)重

自評(píng)得分

(一) 項(xiàng)目?jī)?nèi)控情況(10)

項(xiàng)目制度是否健全,項(xiàng)目責(zé)任是否明確,有無(wú)設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

已完成

10

10

(二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況(80)

產(chǎn)出指標(biāo)

(40)

提供服務(wù)人員數(shù)量

數(shù)量


已完成

20

18

質(zhì)量

良好

工作完成及時(shí)性

數(shù)量


已完成

20

18

質(zhì)量

及時(shí)

效益指標(biāo)

(40)

經(jīng)濟(jì)效益





社會(huì)效益

美化環(huán)境,凈化空氣,創(chuàng)造良好的生活環(huán)境。

已完成

20

20

生態(tài)效益





可持續(xù)影響





社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率

較好

已完成

20

19

(三)執(zhí)行率(10)

已完成

10

10

綜合得分

*

95

自我評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀(S≥90)、良好(90>S≥75)、一般(75>S≥60)、較差(S<60)

優(yōu)秀

存在問(wèn)題

績(jī)效目標(biāo)編制不規(guī)范,無(wú)量化指標(biāo),不利于考核評(píng)價(jià)

整改建議

將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程,不斷完善績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用等管理鏈條,建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、結(jié)果應(yīng)用有問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制。

 

往年檢查或評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改落實(shí)情況

均已落實(shí)整改

 

2. 財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

3. 部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指反映上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng)):指開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

 

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

23.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

25.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

26.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

27.自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng)):指反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng)):指反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

 

附件1.2021年部門(mén)決算公開(kāi)套表.xls

附件2.2021年績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)匯總表.xlsx