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義烏市政府網(wǎng)
2023-09-18
主動(dòng)公開
發(fā)布時(shí)間:2023-09-18 15:23
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一、概況
(一)單位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)為企事業(yè)單位提供環(huán)保技術(shù)的指導(dǎo)與服務(wù)。
2.指導(dǎo)全市環(huán)境應(yīng)急物資儲(chǔ)備、救援隊(duì)伍和專家?guī)旖ㄔO(shè)。組織開展應(yīng)急演練。
3.承擔(dān)全市突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)體系建設(shè)、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案管理的輔助工作。
4.承擔(dān)環(huán)境應(yīng)急行政許可事項(xiàng)受理、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查的輔助工作。
5.承擔(dān)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理的輔助工作。
6.完成金華市生態(tài)環(huán)境局義烏分局交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位無內(nèi)設(shè)科室。
二、2022年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2022年度單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)155.01萬元,支出總計(jì)155.01萬元,與2021年度相比,增加35.45萬元,增長(zhǎng)29.65%。主要原因是工資調(diào)整。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì)155.01萬元;包括財(cái)政撥款收入155.01萬元(其中,一般公共預(yù)算155.01萬元,政府性基金預(yù)算0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元),占收入合計(jì)100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)0%;其他收入0萬元,占收入合計(jì)0%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì)155.01萬元,其中基本支出148.4萬元,占95.74%;項(xiàng)目支出6.61萬元,占4.26%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)155.01萬元,支出總計(jì)155.01萬元,與2021年相比,增加35.45萬元,增長(zhǎng)29.65%。主要原因是工資調(diào)整;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)146.02萬元,完成年初預(yù)算的106.16%,主要原因是工資調(diào)整。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.01萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加35.45萬元,增長(zhǎng)29.65%。主要原因是工資調(diào)整。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.01萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;國(guó)防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出9.85萬元,占6.36%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出145.15萬元,占93.64%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為146.02萬元,支出決算為155.01萬元,完成年初預(yù)算的106.16%,主要原因是工資調(diào)整。其中:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.62萬元,支出決算為6.54萬元,完成年初預(yù)算的98.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本完成了預(yù)算。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.31萬元,支出決算為3.31萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
(3)節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為115.05萬元,支出決算為110.73萬元,完成年初預(yù)算的96.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本完成了預(yù)算。
(4)節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為21.03萬元,支出決算為34.42萬元,完成年初預(yù)算的163.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出148.4萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)142.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)6.13萬元,主要包括:差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬元,占0%,與2021年度相比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無因公出國(guó)(境)人員;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,占0%,與2021年度相比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,占0%,與2021年度相比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無公務(wù)招待安排。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(guó)(境)人員。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。截至2022年12月31日,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預(yù)算的0%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,累計(jì)0人次。主要用于接待等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)招待安排。其中:
外事接待支出0萬元,主要用于接待0批次,累計(jì)0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,主要用于接待0批次,累計(jì)0人次。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位為非參公事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;比2020年度增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(十一)政府采購(gòu)支出說明
2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日,義烏市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急中心本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,義烏市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急中心組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金6.6萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
本年無部門評(píng)價(jià)。
本年無部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
本年無下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.義烏市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急中心決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
義烏市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急中心隨決算公開2022年度本單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果(詳見附件)。其中,生態(tài)環(huán)境應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和公務(wù)接待項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下:
生態(tài)環(huán)境應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)論為“中”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19萬元,執(zhí)行數(shù)為6.61萬元,完成預(yù)算的34.79%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是全面貫徹上級(jí)部門的決策部署,以改善環(huán)境質(zhì)量為核心,以“除險(xiǎn)保安”為主線,結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真開展了環(huán)境應(yīng)急全過程管理工作;二是全市未發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:資金執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)資金管理,提高資金執(zhí)行水平。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 生態(tài)環(huán)境應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) | |||||||
主管部門 | 074-義烏市環(huán)境保護(hù)局主管 | 預(yù)算單位 | 074005-義烏市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急中心 | |||||
項(xiàng)目資金(萬元) | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | ||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||
年度資金總額 | 20 | 19 | 6.61 | 0 | 34.79% | |||
一般公共預(yù)算資金 | 20 | 19 | 6.61 | 0 | 34.79% | |||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
提高應(yīng)急管理工作,確保生態(tài)環(huán)境安全 | 2022年以來,義烏分局全面貫徹上級(jí)部門的決策部署,以改善環(huán)境質(zhì)量為核心,以“除險(xiǎn)保安”為主線,結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真開展了環(huán)境應(yīng)急全過程管理工作,強(qiáng)化了應(yīng)急能力建設(shè),提升了應(yīng)急管理水平,有效防范和遏制了突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生。今年全市未發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo)(60.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(30.00分) | 任務(wù)完成數(shù)量 | ≥4 項(xiàng) | ≥4 項(xiàng) | 30.00 | 30.00 | ||
質(zhì)量指標(biāo)(30.00分) | 專項(xiàng)工作完成情況 | ≥4 項(xiàng) | ≥4 項(xiàng) | 30.00 | 30.00 | |||
時(shí)效指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||
成本指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||
效益指標(biāo)(40.00分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo)(40.00分) | 保護(hù)生態(tài)環(huán)境 | 保護(hù)生態(tài)環(huán)境 | 優(yōu) | 40.00 | 40.00 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||
滿意度指標(biāo)(0分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||
總 分 | 100 | 100 | ||||||
自評(píng)結(jié)論 | 中 | 總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。 |
公務(wù)接待項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分80分,自評(píng)結(jié)論為“中”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.4萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:全年無公務(wù)接待。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:資金執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)相關(guān)規(guī)定開展公務(wù)接待工作。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
(2022年度) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 公務(wù)接待 | ||||||||||||
主管部門 | 074-義烏市環(huán)境保護(hù)局主管 | 預(yù)算單位 | 074005-義烏市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急中心 | ||||||||||
項(xiàng)目資金(萬元) | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | |||||||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||||||
年度資金總額 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
一般公共預(yù)算資金 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
完成上級(jí)各類檢查,做好生態(tài)環(huán)境應(yīng)急工作 | 全年按照要求完成上級(jí)各類檢查,做好接待工作 | ||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo)(60.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(20.00分) | 接待次數(shù) | ≥7 次 | ≥0 次 | 20.00 | 0.00 | 因疫情影響,全年無接待 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo)(20.00分) | 接待審批 | 嚴(yán)格按照接待要求做好接待工作 | 優(yōu) | 20.00 | 20.00 | ||||||||
時(shí)效指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||||||
成本指標(biāo)(20.00分) | 單位成本 | ≤150 元/人 | ≤150 元/人 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
效益指標(biāo)(20.00分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo)(20.00分) | 保障生態(tài)環(huán)保工作正常開展 | 保障生態(tài)環(huán)境工作開展 | 優(yōu) | 20.00 | 20.00 | ||||||||
生態(tài)效益指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||||||
滿意度指標(biāo)(20.00分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(20.00分) | 滿意度 | ≥90% | ≥90% | 20.00 | 20.00 | |||||||
總 分 | 100 | 80 | |||||||||||
自評(píng)結(jié)論 | 中 | 總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。 |
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
20.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。
五、附件