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政府信息公開(kāi)
  • 信息索引號(hào):

    11330782097919258G/2023-535782

  • 文件名稱:

  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):

    義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

  • 成文日期:

    2023-09-05

  • 公開(kāi)方式:

    主動(dòng)公開(kāi)

浙江(義烏)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)審評(píng)中心2022年度單位決算
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發(fā)布時(shí)間:2023-09-05 16:55

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一、概況

(一)單位職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2022年度單位決算公開(kāi)表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表(分單位)

(三)收入決算表(分科目)

(四)支出決算表(分單位)

(五)支出決算表(分科目)

(六)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(九)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(十)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(十一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

三、2022年度單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)收入決算情況說(shuō)明

(三)支出決算情況說(shuō)明

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、名詞解釋

五、附件

 

 

 

 

 

一、概況

(一)單位職責(zé)

審評(píng)中心業(yè)務(wù)范圍:承擔(dān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、報(bào)批、審核、復(fù)審等技術(shù)審評(píng)工作;承擔(dān)全國(guó)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)運(yùn)行評(píng)估工作;承擔(dān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)備案審查工作;承擔(dān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后評(píng)估工作;承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)制定監(jiān)督的技術(shù)支撐工作;承擔(dān)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)審評(píng)等相關(guān)理論、方法、應(yīng)用及法規(guī)與政策研究;開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化人才培養(yǎng),開(kāi)展國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用;開(kāi)展國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化研究和交流。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位內(nèi)設(shè):辦公室、標(biāo)準(zhǔn)審核部、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估部、綜合業(yè)務(wù)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部。

二、2022年度單位決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表

三、2022年度單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)887.2萬(wàn)元,支出總計(jì)887.2萬(wàn)元,與2021年度相比,各增加344.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)63%。主要原因是:人員增加,補(bǔ)交審評(píng)中心辦公場(chǎng)所租金。

(二)收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)887.2萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入887.2萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算887.2萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元),占收入合計(jì)100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;其他收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%。

(三)支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)887.2萬(wàn)元,其中基本支出639.79萬(wàn)元,占72.11%;項(xiàng)目支出247.41萬(wàn)元,占27.89%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)887.2萬(wàn)元,支出總計(jì)887.2萬(wàn)元,與2021年相比,各增加344.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)63%。主要原因是人員增加,補(bǔ)交審評(píng)中心辦公場(chǎng)所租金;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)590.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的150.25%,主要原因是人員增加,補(bǔ)交審評(píng)中心辦公場(chǎng)所租金。

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出887.2萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加344.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)63%。主要原因是:人員增加,補(bǔ)交審評(píng)中心辦公場(chǎng)所租金。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出887.2萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出854.83萬(wàn)元,占96.35%;國(guó)防(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出32.37萬(wàn)元,占3.65%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;農(nóng)林水(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為590.48萬(wàn)元,支出決算為887.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的150.25%,主要原因是人員增加,補(bǔ)交審評(píng)中心辦公場(chǎng)所租金。其中:

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.7萬(wàn)元,支出決算為3.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)質(zhì)量基礎(chǔ)(項(xiàng))。年初預(yù)算為100萬(wàn)元,支出決算為87.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為454.4萬(wàn)元,支出決算為607.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的133.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加,人員經(jīng)費(fèi)增多。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為156.9萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加156.9萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)交審評(píng)中心辦公場(chǎng)所租金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為21.58萬(wàn)元,支出決算為21.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按計(jì)劃完成預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.79萬(wàn)元,支出決算為10.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按計(jì)劃完成預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出639.79萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)613.94萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)25.85萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.27萬(wàn)元,支出決算為0.27萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按計(jì)劃完成預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2021年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出預(yù)算安排;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2021年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算安排;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.27萬(wàn)元,占100%,與2021年度相比,減少0.53萬(wàn)元,下降66.25%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下:

1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于本單位人員公務(wù)出國(guó)(境的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算安排。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。本年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)開(kāi)支。

2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算和支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē);

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和支出。主要用于所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;截至2022年12月31日,財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.27萬(wàn)元,支出決算為0.27萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次,累計(jì)22人次。主要用于接待來(lái)中心交流學(xué)習(xí)單位公務(wù)用餐等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按計(jì)劃完成預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。其中:

外事接待支出0萬(wàn)元,主要用于接待0批次,累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬(wàn)元,主要用于來(lái)中心交流學(xué)習(xí)單位公務(wù)用餐等支出。接待3批次,累計(jì)22人次。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi);比2021年度增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金90.49萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的36.57%。

本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。

本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

浙江(義烏)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)審評(píng)中心隨決算公開(kāi)2022年度本單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果(詳見(jiàn)附件)。其中,審評(píng)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下:

審評(píng)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)論為”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為87.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的87.33%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是組織國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)宣貫12場(chǎng)以上;二是完成1項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施效果評(píng)價(jià);三是完成47場(chǎng)次標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)評(píng)估、審查會(huì)議;四是完成312項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)審核;五是外派1人次到國(guó)家審評(píng)中心學(xué)習(xí)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:疫情原因,控制會(huì)議規(guī)模,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)宣貫多采用線上會(huì)議模式,參與人次較少。下一步改進(jìn)措施:一是繼續(xù)開(kāi)展審評(píng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升義烏庫(kù)專(zhuān)家審評(píng)能力,高質(zhì)量的完成國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)審評(píng)工作;二是持續(xù)開(kāi)展專(zhuān)家征集,建立相對(duì)完善權(quán)威的專(zhuān)家?guī)欤αx烏標(biāo)準(zhǔn)城市發(fā)展。

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

2022年度)

項(xiàng)目名稱

標(biāo)準(zhǔn)審評(píng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

主管部門(mén)

031-義烏市市場(chǎng)監(jiān)管局主管

預(yù)算單位

031005-義烏國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)審評(píng)中心

項(xiàng)目資金
(萬(wàn)元)

資金來(lái)源

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)(其他)

執(zhí)行率

A

B

B/A

年度資金總額

100

100

87.33

0

87.33%

一般公共預(yù)算資金

100

100

87.33

0

87.33%

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

完成標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)評(píng)估、技術(shù)審核等工作;完成標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后評(píng)估工作;開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化研究,標(biāo)準(zhǔn)的宣貫;做好標(biāo)準(zhǔn)化人才培養(yǎng)工作。

完成47場(chǎng)次標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)評(píng)估、審查會(huì)議,完成312項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)審核等工作,完成1項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施效果評(píng)價(jià)工作,做好標(biāo)準(zhǔn)化研究、標(biāo)準(zhǔn)的宣貫,外派1人次到國(guó)家審評(píng)中心學(xué)習(xí)。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

權(quán)重

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(80.00分)

數(shù)量指標(biāo)(70.00分)

標(biāo)準(zhǔn)化研究應(yīng)用經(jīng)費(fèi)

≥2

≥2

5.00

5.00


審評(píng)中心標(biāo)準(zhǔn)館開(kāi)放日

≥4

≥4

5.00

5.00


國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)宣貫

≥12場(chǎng)次

≥12場(chǎng)次

10.00

10.00


標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后效果評(píng)價(jià)

≥1項(xiàng)

≥1項(xiàng)

10.00

10.00


國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)審核

≥300項(xiàng)

≥312項(xiàng)

20.00

20.00


標(biāo)準(zhǔn)審評(píng)會(huì)議

≥32場(chǎng)次

≥47場(chǎng)次

20.00

20.00


質(zhì)量指標(biāo)(0分)





0


時(shí)效指標(biāo)(10.00分)

按計(jì)劃完成

按計(jì)劃完成

優(yōu)

10.00

10.00


成本指標(biāo)(0分)





0


效益指標(biāo)(10.00分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(0分)





0


社會(huì)效益指標(biāo)(10.00分)

提升義烏在標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的影響力

提升

優(yōu)

10.00

10.00


生態(tài)效益指標(biāo)(0分)





0


可持續(xù)影響指標(biāo)(0分)





0


滿意度指標(biāo)(10.00分)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(10.00分)

服務(wù)對(duì)象滿意度

≥90%

≥90%

10.00

10.00


  

100

100


自評(píng)結(jié)論

總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。

 

物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)論為優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.9萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是保證了單位有穩(wěn)定的辦公場(chǎng)所;二是電梯運(yùn)行安全。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

2022年度)

項(xiàng)目名稱

辦公樓物業(yè)管理費(fèi)

主管部門(mén)

031-義烏市市場(chǎng)監(jiān)管局主管

預(yù)算單位

031005-義烏國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)審評(píng)中心

項(xiàng)目資金
(萬(wàn)元)

資金來(lái)源

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)(其他)

執(zhí)行率

A

B

B/A

年度資金總額

2.9

2.9

2.9

0

100.00%

一般公共預(yù)算資金

2.9

2.9

2.9

0

100.00%

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

提供穩(wěn)定辦公環(huán)境

辦公環(huán)境穩(wěn)定

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

權(quán)重

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(60.00分)

數(shù)量指標(biāo)(60.00分)

★租用面積

≥1870平方米

≥1870平方米

40.00

40.00


租用期限

≥1/

≥1/

20.00

20.00


質(zhì)量指標(biāo)(0分)





0


時(shí)效指標(biāo)(0分)





0


成本指標(biāo)(0分)





0


效益指標(biāo)(30.00分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(0分)





0


社會(huì)效益指標(biāo)(30.00分)

★滿足**需要

滿足中心日常辦公需要

優(yōu)

30.00

30.00


生態(tài)效益指標(biāo)(0分)





0


可持續(xù)影響指標(biāo)(0分)





0


滿意度指標(biāo)(10.00分)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(10.00分)

服務(wù)對(duì)象滿意度

≥90%

≥90%

10.00

10.00


  

100

100


自評(píng)結(jié)論

優(yōu)

總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。

 

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)質(zhì)量基礎(chǔ)(項(xiàng)):反映計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證認(rèn)可、檢驗(yàn)檢測(cè)等質(zhì)量基礎(chǔ)專(zhuān)項(xiàng)工作支出。

18.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

五、附件

2022年單位公開(kāi)套表,單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為附件上傳。

        附件1 浙江(義烏)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)審評(píng)中心公開(kāi)套表.xls

        附件2 浙江(義烏)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)審評(píng)中心2022年單位決算績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表.xls