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政府信息公開
  • 信息索引號(hào):

    113307820026090470/2023-535662

  • 文件名稱:

  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):

    后宅街道

  • 成文日期:

    2023-09-05

  • 公開方式:

    主動(dòng)公開

義烏市人民政府后宅街道辦事處2022年度部門決算
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發(fā)布時(shí)間:2023-09-05 10:51

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目  錄

一、概況

部門職責(zé)

機(jī)構(gòu)職責(zé)

二、2022年度部門決算公開表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表(分單位)

(三)收入決算表(分科目)

(四)支出決算表(分單位)

(五)支出決算表(分科目)

(六)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(九)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(十)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(十一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

三、2022年度部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)收入決算情況說(shuō)明

(三)支出決算情況說(shuō)明

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、名詞解釋

五、附件


一、概況

(一)部門職責(zé)

1. 全面貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施。

2.領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作;改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。

3.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃;編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政決算,實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制;負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作,包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè),繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì);負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作,組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動(dòng),組織開展民主法制教育和社會(huì)公德教育,提高市民素質(zhì)。

5.配合市政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門前三包”、大街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作;組織開展愛國(guó)衛(wèi)生活動(dòng);協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。

6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)開展工作,反映社區(qū)居民的意見和要求,處理人民來(lái)信來(lái)訪;按屬地管理原則,制定本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定;舉辦便民、利民的社會(huì)公共事務(wù)和公共福利事業(yè),負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè),負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。

7.根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。

8.對(duì)需報(bào)政府主管部門審批的事項(xiàng)提出審核意見。

9.保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。

10.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

11.依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲本轄區(qū)干部、工作人員。

12.辦理市政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市后宅街道辦事處(匯總)部門決算包括:部門本級(jí)決算。

二、2022年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2022年度部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)24,729.59萬(wàn)元,支出總計(jì)24,729.59萬(wàn)元,與2021年度相比,各減少5546.65萬(wàn)元,下降18.32%。主要原因是:土地出讓收入減少對(duì)應(yīng)縮減經(jīng)費(fèi)支出。

(二)收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)24,729.59萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入18,235.29萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算9,142.36萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算9,092.93萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元),占收入合計(jì)73.74%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;其他收入6,494.3萬(wàn)元,占收入合計(jì)26.26%。

(三)支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)24,729.59萬(wàn)元,其中基本支出14,997.43萬(wàn)元,占60.65%;項(xiàng)目支出9,732.16萬(wàn)元,占39.35%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)18,235.29萬(wàn)元,支出總計(jì)18,235.29萬(wàn)元,與2021年相比,各減少4605.4萬(wàn)元,下降20.16%。主要原因是土地出讓收入減少對(duì)應(yīng)縮減經(jīng)費(fèi)開支;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)24072.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的75.75%,主要原因是土地出讓收入減少對(duì)應(yīng)縮減經(jīng)費(fèi)開支。

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,142.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的36.97%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少646.53萬(wàn)元,下降6.60%。主要原因是我單位厲行節(jié)約,壓減一般性支出。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,142.36萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出4,030.76萬(wàn)元,占44.09%;國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全(類)支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類)支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出745.23萬(wàn)元,占8.15%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出114.16萬(wàn)元,占1.25%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2,011.23萬(wàn)元,占22%;農(nóng)林水(類)支出1,020.99萬(wàn)元,占11.17%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類)支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障(類)支出0萬(wàn)元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬(wàn)元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出1,220萬(wàn)元,占13.34%;其他(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9072.46萬(wàn)元,支出決算為9,142.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.77%,主要原因是基本按照年初預(yù)算安排支出。其中:

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行。年初預(yù)算為3052.91萬(wàn)元,支出決算為3734.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因其他人大事務(wù)支出、其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出等支出合并體現(xiàn)在行政運(yùn)行中。

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為233.28萬(wàn)元,支出決算為233.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算準(zhǔn)確,嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排支出。

一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行。年初預(yù)算為62.51萬(wàn)元,支出決算為62.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算準(zhǔn)確,嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理。年初預(yù)算為430.44萬(wàn)元,支出決算為451.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控導(dǎo)致社會(huì)事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為195.84萬(wàn)元,支出決算為195.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算準(zhǔn)確,嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為97.92萬(wàn)元,支出決算為97.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算準(zhǔn)確,嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排支出。

節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護(hù)-生態(tài)保護(hù)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為114.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要從其他項(xiàng)目調(diào)整安排支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為100萬(wàn)元,支出決算為1418.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1418.06%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他一般公共服務(wù)支出調(diào)整至本項(xiàng)目支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為593.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康支出調(diào)整至本項(xiàng)目支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。年初預(yù)算為230萬(wàn)元,支出決算為1020.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的443.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他一般公共服務(wù)支出調(diào)整至本項(xiàng)目支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-其他應(yīng)急管理支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1220萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他一般公共服務(wù)支出及公共安全支出調(diào)整至本項(xiàng)目支出。

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8,909.08萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)5,358.83萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)3,550.25萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9,092.93萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的36.77%。與2021年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3958.87萬(wàn)元,下降30.33%。主要原因是:土地出讓收入減少對(duì)應(yīng)縮減經(jīng)費(fèi)開支。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9,092.93萬(wàn)元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出9,092.93萬(wàn)元,占100%;農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類)支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬(wàn)元,占0%;抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為15000萬(wàn)元,支出決算為9,092.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60.62%,主要原因是土地出讓收入減少對(duì)應(yīng)縮減經(jīng)費(fèi)開支。其中:

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7311萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出及城市建設(shè)支出調(diào)整至土地開發(fā)支出列支。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。年初預(yù)算為2750萬(wàn)元,支出決算為1781.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的64.80%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是土地出讓收入減少對(duì)應(yīng)縮減經(jīng)費(fèi)支出。

(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明  

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元,占%,與2021年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占%,與2021年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占%,與2021年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的%。主要用于部門人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。本年無(wú)開支內(nèi)容。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成全年預(yù)算的%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;截至2022年12月31日,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,累計(jì)0人次。主要用于接待支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中:

外事接待支出0萬(wàn)元,接待0批次,累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,接待0批次,累計(jì)0人次。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為425.98萬(wàn)元,支出決算為3,550.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的833.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)僅包含公用經(jīng)費(fèi),決算數(shù)包含人員經(jīng)費(fèi)及部分項(xiàng)目支出;比2021年度增加175.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.21%,主要原因是疫情防控需要臨聘人員增加。

(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額5,817萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出147.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5,669.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5,817萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額5,817萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,后宅街道辦事處本級(jí)及所屬各單位共有車輛15輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車15輛,其他用車主要是消防站用消防車3輛、社區(qū)用四座電動(dòng)消防車6輛、社區(qū)用四座電動(dòng)車6輛;單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。 

(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,后宅街道辦事處組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目25個(gè),共涉及資金8448.49萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度林業(yè)工程、零星工程等28個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金15684.63萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。 

本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

本年無(wú)部門評(píng)價(jià)。

本年無(wú)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

本年無(wú)下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.義烏市人民政府后宅街道隨決算公開2022年度本部門(單位)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果(詳見附件)。其中,小微園運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目和創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下:

小微園運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分91分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為91.80萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為91.80萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是完成文體小微園及飾品小微園運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì);二是通過(guò)兩個(gè)小微園的運(yùn)營(yíng),形成文體、飾品兩大行業(yè)的聚集效應(yīng),就業(yè)、稅收等各項(xiàng)數(shù)據(jù)完成情況較好。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是僅靠財(cái)政補(bǔ)助,發(fā)展方式不可持續(xù);二是小微園運(yùn)營(yíng)商的盈利能力不足。下一步改進(jìn)措施:一是完善財(cái)政補(bǔ)助模式,增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)商自身盈利能力;二是引導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套,形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。


義烏市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告書

 


一、項(xiàng)目基本情況


項(xiàng)目單位(蓋章)

后宅街道辦事處

主管部門(蓋章)

后宅街道辦事處


項(xiàng)目名稱

小微園運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)


項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話

鄭萍萍

項(xiàng)目起止時(shí)間

20221120221231


項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容

文體小微園、飾品小微園運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)


二、資金使用情況(萬(wàn)元)


年初預(yù)算資金

91.80

實(shí)際到位資金

91.80


其中:省級(jí)以上投入


其中:省級(jí)以上投入



市縣財(cái)政資金


市縣財(cái)政資金



其它資金

91.80

其它資金

91.80




預(yù)算調(diào)整



實(shí)際支出數(shù)

91.80

預(yù)算執(zhí)行率(實(shí)際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整)

100%


三、項(xiàng)目績(jī)效情況


年度預(yù)期目標(biāo)

完成文體小微園、飾品小微園運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)


實(shí)際完成情況

完成良好


四、績(jī)效自評(píng)情況


評(píng)價(jià)內(nèi)容

指標(biāo)值

指標(biāo)完成情況

指標(biāo)權(quán)重

自評(píng)得分


(一) 項(xiàng)目?jī)?nèi)控情況(10

項(xiàng)目制度是否健全,項(xiàng)目責(zé)任是否明確,有無(wú)設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

已完成(有決策依據(jù)、考核)

10%

7


(二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況(80

產(chǎn)出指標(biāo)

40

小微園數(shù)量

數(shù)量

2個(gè)

已完成

50%

50


質(zhì)量

良好


效益指標(biāo)

40

經(jīng)濟(jì)效益

無(wú)





社會(huì)效益

解決就業(yè)

已完成

10%

8


生態(tài)效益

無(wú)





可持續(xù)影響

促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展

已完成

10%

8


社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意率

滿意度

100%

已完成

10%

8


(三)執(zhí)行率(10

100%

10%

10


綜合得分

*

91


自我評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀(S≥90)、良好(90S≥75)、一般(75S≥60)、較差(S60

優(yōu)秀


存在問(wèn)題

發(fā)展方式不可持續(xù);運(yùn)營(yíng)商自身盈利能力不足。


整改建議

完善財(cái)政補(bǔ)助模式,增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)商自身盈利能力;引導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)配套,形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。


往年檢查或評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改落實(shí)情況

持續(xù)落實(shí)改進(jìn)


評(píng)價(jià)組長(zhǎng)(簽字):成慶華



填報(bào)人(簽字):鄭萍萍



創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分93分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為160萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為159.42萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.64%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是在年底考核中多個(gè)項(xiàng)目取得了好成績(jī);二是極大的改善了轄區(qū)衛(wèi)生狀況。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是整體支出較大,突擊創(chuàng)建情況較多;二是創(chuàng)建宣傳不夠,村社創(chuàng)建意識(shí)不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加大宣傳力度,提高轄區(qū)居民創(chuàng)建意識(shí);二是嚴(yán)格控制預(yù)算,降低創(chuàng)建成本,提高財(cái)政資金使用效率。

義烏市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告書

 


一、項(xiàng)目基本情況


項(xiàng)目單位(蓋章)

后宅街道辦事處

主管部門(蓋章)

后宅街道辦事處


項(xiàng)目名稱

創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)


項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話

高超

項(xiàng)目起止時(shí)間

20221120221231


項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容

文明創(chuàng)建廣告宣傳及環(huán)境整治臨時(shí)用工、捕犬等費(fèi)用


二、資金使用情況(萬(wàn)元)


年初預(yù)算資金

160

實(shí)際到位資金

160


其中:省級(jí)以上投入


其中:省級(jí)以上投入



市縣財(cái)政資金


市縣財(cái)政資金



其它資金

160

其它資金

160




預(yù)算調(diào)整



實(shí)際支出數(shù)

159.42

預(yù)算執(zhí)行率(實(shí)際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整)

99.64%


三、項(xiàng)目績(jī)效情況


年度預(yù)期目標(biāo)

改善轄區(qū)整體環(huán)境


實(shí)際完成情況

完成良好


四、績(jī)效自評(píng)情況


評(píng)價(jià)內(nèi)容

指標(biāo)值

指標(biāo)完成情況

指標(biāo)權(quán)重

自評(píng)得分


(一) 項(xiàng)目?jī)?nèi)控情況(10

項(xiàng)目制度是否健全,項(xiàng)目責(zé)任是否明確,有無(wú)設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

已完成(有決策依據(jù)、考核)

10%

8


(二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況(80

產(chǎn)出指標(biāo)

40

環(huán)境綜合整治次數(shù)

數(shù)量

12


50%

50


質(zhì)量

良好


效益指標(biāo)

40

經(jīng)濟(jì)效益

無(wú)





社會(huì)效益

改善轄區(qū)環(huán)境

已完成

10%

8


生態(tài)效益

改善轄區(qū)生態(tài)

已完成

10%

8


可持續(xù)影響

無(wú)





社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意率

滿意度

100%

已完成

10%

9


(三)執(zhí)行率(10

100%

10%

10


綜合得分

*

93


自我評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀(S≥90)、良好(90S≥75)、一般(75S≥60)、較差(S60

優(yōu)秀


存在問(wèn)題

財(cái)政支出大,突擊創(chuàng)建情況較多;宣傳不夠。


整改建議

加大宣傳力度,提高轄區(qū)居民創(chuàng)建意識(shí);嚴(yán)控預(yù)算,降低財(cái)政成本,提高財(cái)政資金使用效率。


往年檢查或評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改落實(shí)情況

持續(xù)落實(shí)改進(jìn)


評(píng)價(jià)組長(zhǎng)(簽字):成慶華



填報(bào)人(簽字):高超


3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):主要用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出,包括人員支出和日常公用支出。

18. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。

19.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于人大、政協(xié)、黨代表等會(huì)議、履職、視察、處理信訪等事務(wù)的支出。

20.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于開展黨建事務(wù)的支出。

21.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于紀(jì)委宣傳、辦案工作的支出。

22.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于為開展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的宣傳支出。

23.一般公共服務(wù)支出(類)其它一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。

24.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于團(tuán)委“五四”活動(dòng);婦聯(lián)“三八”、“六一”活動(dòng)等團(tuán)、婦工作支出。

25.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng)):主要指用于工作布置會(huì)、專項(xiàng)培訓(xùn)、考察等方面支出。

26.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):主要指用于處理來(lái)信來(lái)訪工作支出。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng)):主要用于保障各社區(qū)居委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

28.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):主要指用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

29.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

30.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)):主要用于節(jié)能環(huán)保治理等方面支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于綜治工作、村(居)主要干部報(bào)酬、村(社區(qū))干部工作等方面的支出。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng)):主要指用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):主要指用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維 護(hù)、園林綠化等方面的支出。

35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):主要指用于土地征遷相關(guān)費(fèi)用等方面支出。

36.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng)):主要指用于市政道路等方面支出。

37.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):主要指用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

38.農(nóng)林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常水利工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出,如:村級(jí)水務(wù)員工資的支出。

39.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林培育 (項(xiàng)):主要指用于森林巡查、防火滅火等方面的支出。

40.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

41.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作等農(nóng)林水方面的支出。

42.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括國(guó)土人員支出、日常公用支出及國(guó)土整治等方面的支出。

五、附件

后宅街道辦事處(部門)2022年度決算公開套表.xls

2022年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果清單.xls